你好,可以現(xiàn)金福利做這個(gè)不用發(fā)票。這個(gè)發(fā)票退不回去的情況下,你們走現(xiàn)金福利可以正常報(bào)銷(xiāo),扣除是一樣扣除的,按工資的14%抵扣。所得稅也需要交個(gè)稅,即使有發(fā)票,他也得需要交個(gè)稅的。
老師,子公司,給培訓(xùn)的員工報(bào)銷(xiāo)體檢費(fèi),可是醫(yī)院把他的體檢單票據(jù)信息開(kāi)給了母公司,醫(yī)院無(wú)法退換,員工體檢費(fèi)又必須要報(bào)銷(xiāo),現(xiàn)在怎樣做才能給該學(xué)員該費(fèi)用?
老師,子公司,給培訓(xùn)的學(xué)員報(bào)銷(xiāo)體檢費(fèi),可是醫(yī)院把他的體檢單票據(jù)信息開(kāi)給了母公司,醫(yī)院無(wú)法退換,學(xué)員體檢費(fèi)又必須要報(bào)銷(xiāo),現(xiàn)在怎樣做才能給該學(xué)員該費(fèi)用?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎