在國內銷售,不是按出口。他自己辦理出口
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我們是進出口公司,原來都是紡織品出口,辦理出口退稅的。目前有點內銷業(yè)務,還沒申請過開發(fā)票功能,我們申請后,開具發(fā)票,而且開增值稅普通發(fā)票,對方是服裝類的,這樣的話,發(fā)票稅點是幾個點呢,我們需要繳納幾個點的稅?
老師,我們公司要給一個外國人開發(fā)票,發(fā)票抬頭是不是不能填英文名字呢,還有這種相當于是出口了是吧,這種出口的話稅和普通銷售所繳納的稅有變化沒
你好老師,我想問一下外貿出口企業(yè)出口了一起貨物,但是進項發(fā)票一直沒收到,這種情況的話如果到匯算清繳前發(fā)票沒有收到是不是企業(yè)所得稅需要調增成本?還想問一下是不是要普通發(fā)票也行?但是普通發(fā)票不能退稅了?
老師,你好我們公司出口了一批貨物,現(xiàn)在客戶不從國外給我們付款,要國內個人對個人付款,我們公司已經報關,并開具了出口普通發(fā)票,并申報了但是還沒有退稅,這樣的情況我們可以退稅嗎?該如何處理
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
工商年報里社保單位繳費基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎