可以將1000萬轉(zhuǎn)貸給B公司,向B公司收取利息
我們計劃并購A公司(A公司是一家新主體,原來的老主體B公司因財務(wù)不合規(guī),所以新成立了A公司來落地并購) 過程中A要把B原有的庫存和知識產(chǎn)權(quán)收購過來,收購?fù)瓿梢院螅Y金到了B公司,但A公司需要這筆資金來做公司經(jīng)營,B公司會通過公對公轉(zhuǎn)賬的方式贈與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈與”,在法律上沒有障礙,但可能涉及稅務(wù)問題。我想請教的就是“股東贈與”在稅務(wù)上如何處理 會不會涉及到納稅。A跟B同一股東。
請問老師,A公司,注冊資本3600萬,法人:張三。A公司進行2002年資產(chǎn)清查,其中360萬屬于集體資產(chǎn)歸A公司全體員工所有,為此2002年全體員工成立一個B協(xié)會,法人還是張三,對此362萬進行監(jiān)督管理,B協(xié)會單獨做賬,B協(xié)會就在A公司內(nèi)辦公,因此沒有固定資產(chǎn),都是使用A公司的,B協(xié)會也沒有單位會員、也不收取個人會員的會費。請問老師,我不明白成立這個協(xié)會有啥意義,因為2022年A公司已經(jīng)把362萬元都給了協(xié)會了。
我公司是外資獨資企業(yè),在企業(yè)創(chuàng)立之前,法人當(dāng)時以外企的名義直接寫了一張借款單給國內(nèi)的A公司,用于籌措企業(yè)開辦時的一些費用,在我公司創(chuàng)立之后,B公司以其他應(yīng)付款的名義將之前的借款掛在與我公司的往來上。現(xiàn)在我公司想向B公司還這筆錢,但是我公司只是外資企業(yè)的子公司,同時沒有營業(yè)收入,并且有規(guī)定資本金結(jié)匯不能用于償還貸款。請問我公司應(yīng)該怎么處理這些公司開辦時候的費用,這些費用有的已經(jīng)開了我公司抬頭的發(fā)票,有的還沒開
您好:我想咨詢下,2018年A公司與B公司準(zhǔn)備合作開發(fā)某項目,因為規(guī)劃等手續(xù)辦理拖了很久,開發(fā)公司未及時成立,但是工程已經(jīng)提前干了1000萬,1000萬發(fā)票是開在A公司名下,19年C開發(fā)公司成立(股東為AB公司法人),現(xiàn)在將開個A公司抬頭的1000萬納入C公司開發(fā)成本,現(xiàn)在又決定不銷售了,開發(fā)轉(zhuǎn)自建自用固定資產(chǎn),我想問下那些發(fā)票抬頭開給A公司的1000萬能否計入C公司固定資產(chǎn),能否正常折舊稅前扣除?還是可以記入固定資產(chǎn),但是折舊要調(diào)增,我問了兩個稅務(wù)局稅政科,兩個領(lǐng)導(dǎo)一個說行,一個說不行。兩個講法!我的理解是正常計入固定資產(chǎn),但是相應(yīng)折舊需要調(diào)增。
老師您好,我們A公司帳上有一個在建工程,已經(jīng)辦房產(chǎn)證了,但是因為一些成本票還沒收回來,所以一直沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后我們成立了B酒店管理公司,A把該房產(chǎn)租給了B公司,A公司沒有業(yè)務(wù),唯一的收入就是向B收租賃費,后來以A的名義貸款了1000萬給B使用,請問我要如何處理,才能把這1000萬貸款產(chǎn)生的利息,作為B的費用。
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經(jīng)進入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務(wù)費,個人把發(fā)票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個月的營業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務(wù)局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預(yù)警嗎?當(dāng)時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
這樣需要給B開發(fā)票吧
是的,需要給B開發(fā)票