一個是需要交還沒有交的,一個是已經交過了的。
老師,月末計提分錄增值稅分錄,借方應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅或未交增值稅,貸方應交稅費~未交增值稅有啥區別
老師計提增值稅和附加的時候分錄是這樣的嗎? 借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 稅金及附加-城建 貸:應交稅費-未交增值稅
老師好,月底有未交增值稅賬務處理 結轉應交未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計提嗎? 還是繳納時直接:借:稅金及附加-應交城建、教育附加、地方教育附加?
老師,計提增值稅:借稅金及附加 貸應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這樣可以嗎?
老師,已交稅金和未交稅金有啥區別?分別在什么情況下用?我內賬計提增值稅,我借稅金及附加-未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅可以嗎
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎
那我像樓上那樣做賬行不行
這個不對的至少外賬不能這樣子