您好,余額表的累計發(fā)生額 和利潤表是一樣的么,新賬套其實是不用錄損益科目的,我們損益在期末都結轉到0
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,我的現(xiàn)金流量表通過我的賬套體現(xiàn)出來的期初和期末現(xiàn)金余額和資產(chǎn)負債表一致,但是如果我再電子稅務局上現(xiàn)金流量表的內(nèi)容和我賬套不一樣,沒有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,如果按照電子稅務局表我填寫現(xiàn)金流入數(shù)據(jù)加期初現(xiàn)金余額減現(xiàn)金流出數(shù)據(jù)就是怎么都不等于現(xiàn)在公司現(xiàn)金余額,因為電子稅務局報表少凈增加額,我的賬套上又體現(xiàn)這個數(shù)據(jù),這個怎么辦呀,老師
在做教育費附加加計提時借貸都計入了稅金及附加所以之前的利潤表上稅金及附加少了這一筆,但是余額表上的稅金及附加又是體現(xiàn)這筆的,這種報表和余額表金額不一致應該怎么調?
之前帳套里稅金及附加余額表跟報表上的余額表金額不一致是什么原因?
公司提示去年有兩張貸款利息的發(fā)票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發(fā)票開的是總金額,現(xiàn)在聯(lián)系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續(xù)費沒開發(fā)票,現(xiàn)在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產(chǎn)汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售”問一下開發(fā)票的話新鮮豬肉算農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以免稅嗎?謝謝
是吧,我不知道呢,我就根據(jù)余額表一個個錄入的
您好,那就沒有錯,余額表的稅金只是我們新建賬套以后期間才有的
就是之前她們計提教育法附加時,借:稅金及附加,貸方:稅金及附加,,不知道她們報表公式怎么取數(shù)的,這個金額不在里面,但是余額表的發(fā)生額里有
您好,借:稅金及附加,貸方:稅金及附加,這個分錄相當于沒有發(fā)生額,借貸科目是一樣的,利潤表是取不到數(shù)
但是我的新軟件根據(jù)期初就能取到,而且我怎么改公式都還是這個數(shù)
您好,期初有余額是能取到,咱現(xiàn)在分錄借?和貸都有這個金額,您看是不是相當于沒有發(fā)生
但是我的新軟件根據(jù)期初就能取到,而且我怎么改公式都還是這個數(shù)
您好,軟件的公式咱讓軟件客服來設置一下, 我上條信息的理解是 期初有余額是能取到,咱現(xiàn)在分錄借?和貸都有這個金額,您看是不是相當于沒有發(fā)生
我取數(shù)取到了,就等于發(fā)生了,只是貸方的金額不知道怎么弄的,沒有沖減到借方,我把公式按發(fā)生額取數(shù)也是那個金額,按發(fā)生額取數(shù)也是那個金額,其它不好改了的,
您好,我知道這個原因,損益科目就不要寫貸方發(fā)生額(除了損益結轉), 有貸方發(fā)生額會在結轉本年利潤時出錯
如果我期初不錄這筆金額,那報表上對的,但是由于之前做的是錯的分錄,我需要沖減掉,那以目前我的軟件取數(shù)規(guī)則,那就等于會多出來一筆金額吧?我這個情況應該怎么調整,是以報表數(shù)為準還是以余額表為準,
您好,損益科目本來就不用錄入期初的,我們是幾月建的期初,把這個期初數(shù)修正下有困難么
我現(xiàn)在建賬錄入的期初不就是10月份的期末嗎?損益類如果發(fā)生額不錄入,報表報數(shù)據(jù)肯定不對的,老師你是不是跟我說的不是一個意思?
您好,我知道您意思了,您把本年的累計發(fā)生額也錄入的,我們用的金蝶,我就沒有錄入,確實我看報表需要自已加工。咱這個方法也是對的,咱讓財務軟件客服看一下這個公式,他們才是專業(yè)的,我們是專業(yè)處理業(yè)務的
這個就是因為之前金蝶金蝶賬無憂的一筆損益科目做到貸方,導致報表跟發(fā)生額不一致,現(xiàn)在錄期初沒法不對了,,這個賬務上沒有辦法讓其保持一致了嗎你
您好,是的,以前損益科目在貸方就不對,我們還是按錯的錄入,在新賬套里也會出現(xiàn)異常