那個還是計入管理費用-差旅費
我們單位有個員工是跟外部的人力資源簽訂的勞動合同,人力資源給發工資上社保和個稅,我們每月把這個人的費用轉給人力資源公司,現在要給這個人發獎金,錢能從我們公司直接發給他嗎,發的話又成我們給他上個稅了
老師,我們是小規模納稅人,商貿行業,員工和人力資源公司簽訂兼職協議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發給員工,請問怎么做會計分錄?老師,我們是小規模納稅人,商貿行業,員工和人力資源公司簽訂兼職協議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發給員工,請問怎么做會計分錄?
請問,企業和人力資源簽合同,工資社保企業全部轉給人力資源公司,這種情況下,1.企業可以給員工報銷差旅費嗎?2.是企業還是人力資源公司給員工申報個稅嗎?
找郭老師,請問服務型小規模納稅人,員工是人力資源公司派來的,請問支付給人力資源公司的工資和社保,人力資源公司給開的是外包服務費發票,分錄應該記在哪個科目下
老師,請問員工是和人力資源公司簽的勞動合同,社保及工資我們匯款給人力資源公司,員工報銷的差旅費,我應該記什么科目?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,公對私轉賬,可以填差旅費,是吧
是的,憑發票報銷打款就是