那個(gè)只能去大廳更正,
【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【10】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請同步更正【10】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 可是去11月份更正申報(bào)的時(shí)候說如果已打印客戶端繳款憑證但是未繳款的建議作廢,作廢會產(chǎn)生滯納金嗎
【綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表】校驗(yàn)結(jié)果:(如果因【累計(jì)減除費(fèi)用】校驗(yàn)不通過造成申報(bào)失敗,請先修改并報(bào)送該納稅人的人員信息,再重試申報(bào)。) “獲取反饋”操作完成。 申報(bào)反饋信息:[更正申報(bào)]失敗,該屬期的申報(bào)表已通過其他渠道更正或作廢過,如確需更正的,請前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正。
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時(shí)選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時(shí)還能更正嗎?
老師再請教一個(gè),就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào),然后再重新申報(bào),去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費(fèi),我有一個(gè)無票收入需要在去年申報(bào),今年成一般納稅人了,這個(gè)收入也是去年的,如果作廢再申報(bào)會不會稅務(wù)有預(yù)警
企業(yè)所得稅申報(bào)往期有誤,但不能更正,需要作廢后面的申報(bào),才能更正,如果作廢再從新申報(bào),屬于逾期申報(bào)嗎,會有罰款嗎,無需繳納所得稅
老師,小規(guī)模納稅人普票正常稅點(diǎn)3個(gè)點(diǎn),開票現(xiàn)在都是1個(gè)點(diǎn),銷售做賬計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)按1個(gè)點(diǎn)提的,現(xiàn)在把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,按一個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)還是3個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn),
老師你好:我有個(gè)戶之前是定期定額,后來變?yōu)椴樽C征收,我在稅務(wù)系統(tǒng)里怎么能查到什么時(shí)間變?yōu)椴樽C征收的
工會支出,會員產(chǎn)生一些文體活動(dòng)活動(dòng),有的不做文體支出,直接做會員活動(dòng)支出可不可以
老師!假如有一百萬的庫存商品一直沒有銷售出去,注銷公司的時(shí)候這一百萬庫存該怎么處理呢?要交稅啥的不?
員工因?yàn)槭軅局Ц兜奈繂栙M(fèi)計(jì)入什么
老師,如果租房面積433平米,然后總金額62500元,那單價(jià)就是倒計(jì)100多是吧?
老師,我們遭到員工投訴說2月少發(fā)他工資,他每個(gè)月工資3000,2月份因?yàn)檫^年休息實(shí)際應(yīng)發(fā)2400,他覺得少發(fā)他600,但是不巧這個(gè)月個(gè)人所得稅申報(bào)是按照3000給他申報(bào)的,這種情況應(yīng)該怎么辦呢,是給他更正之前的申報(bào)嗎,前提是他已經(jīng)提出勞動(dòng)仲裁了,個(gè)稅截圖也已經(jīng)申報(bào)到法院了,這種情況怎么辦呢
老師你好:我有個(gè)戶之前是定期定額,后來變?yōu)椴樽C征收,我在稅務(wù)系統(tǒng)里怎么能查到什么時(shí)間變?yōu)椴樽C征收的
老師,物業(yè)公司在賬務(wù)處理上有什么特點(diǎn)?應(yīng)該不復(fù)雜吧
老師,您好,外地的建筑服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)束了,是不是財(cái)務(wù)上還得辦個(gè)什么業(yè)務(wù)