好的,關于紅沖異常發票的進項稅額并補交稅款的分錄,可以按以下步驟操作: 1. 紅沖之前認證的進項稅額,分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款(或其他相應的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關成本費用科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這樣操作后,你的賬務處理就更加準確和規范了。希望對你有幫助!
如果發票抵扣了之后做紅沖處理,進項稅金額要做轉出處理,那紅沖的這個稅費,可以不可以從當月的其他進項稅額中直接抵減
學堂老師,抵扣的進項稅現在要進項稅轉出,如何做賬呢?之前會計沒有體現進項稅額,以前月份的專票現在要認證,然后全部進項稅轉出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師好!6月份已抵扣已做賬的進項發票,現在需要進項稅額轉出,我現在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉出 進項稅額轉出的具體流程是什么樣的, 這份發票之前做的是辦公費,需要進項稅轉出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,貸:應付賬款 謝謝!
老師 您好 之前勾選入賬的分錄 現在要做進項稅額轉出 這個進項稅額轉出分錄要怎么寫
老師,取得異常發票,作進項稅額轉出,這個進項稅額以后也不得再抵扣,我現在要紅沖之前的進項稅額,進入成本,當月要補交之前的進項稅額,分錄怎么做,具體的,謝謝
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
你好,我之前是通過待抵扣這個科目的
明白了,如果你之前使用的是“待抵扣進項稅額”科目,那么相應的會計分錄應該調整如下: 1. 紅沖之前的進項稅額,分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款(或其他相應的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關成本費用科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 這樣的處理會更符合你賬務的實際情況。希望這次的解釋更加清晰!