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老師,取得異常發票,作進項稅額轉出,這個進項稅額以后也不得再抵扣,我現在要紅沖之前的進項稅額,進入成本,當月要補交之前的進項稅額,分錄怎么做,具體的,謝謝

2024-11-13 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-13 10:59

好的,關于紅沖異常發票的進項稅額并補交稅款的分錄,可以按以下步驟操作: 1. 紅沖之前認證的進項稅額,分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款(或其他相應的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關成本費用科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這樣操作后,你的賬務處理就更加準確和規范了。希望對你有幫助!

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快賬用戶4683 追問 2024-11-13 11:03

你好,我之前是通過待抵扣這個科目的

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齊紅老師 解答 2024-11-13 11:07

明白了,如果你之前使用的是“待抵扣進項稅額”科目,那么相應的會計分錄應該調整如下: 1. 紅沖之前的進項稅額,分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款(或其他相應的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關成本費用科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 這樣的處理會更符合你賬務的實際情況。希望這次的解釋更加清晰!

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好的,關于紅沖異常發票的進項稅額并補交稅款的分錄,可以按以下步驟操作: 1. 紅沖之前認證的進項稅額,分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款(或其他相應的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關成本費用科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這樣操作后,你的賬務處理就更加準確和規范了。希望對你有幫助!
2024-11-13
您好,之前沒有做進項稅額現在也不用做進項稅額轉出,你想做話借xx負數,借進項稅額調出來,之后做借xx貸進項稅額轉出
2021-08-26
你好,建議你賬上做進項轉出,然后附表二,申報的時候在20行里面填寫。 借應付賬款,借管理費用、辦公費負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出, 借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費,貸應付賬款。
2023-08-16
你好,具體是什么原因?是虛假交易嗎?原分錄紅字沖回就行,如果跨年度的話損益類科目用以前年度損益調整科目代替。
2020-10-19
還能重新取得專票不呢?
2025-02-27
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