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請問老師,我們給供應商支付了29萬貨款,對方給我們開了20萬的發票跟20萬的貨物, 后面給我們返利了4萬,這四萬我們需要給對方開票嗎? 還是說計入營業外收入?

2024-11-12 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-12 07:46

你好!這四萬返利可以視為減少采購成本的一部分,不需要給供應商開發票。在賬務處理上,可以直接沖減原材料采購成本。不需要計入營業外收入。

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快賬用戶5077 追問 2024-11-12 07:51

為什么不需要給對方開票呢?稅法是怎么規定的呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-12 07:55

根據稅法規定,返利通常被視為減少商品采購成本的方式,而不是一項獨立的收入。因此,接收返利的一方不需要對返利金額向支付方開具發票。這種處理方式主要是為了反映實際的交易本質,即降低了原先采購的成本。

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你好!這四萬返利可以視為減少采購成本的一部分,不需要給供應商開發票。在賬務處理上,可以直接沖減原材料采購成本。不需要計入營業外收入。
2024-11-12
你好; 不能這樣來對沖的。? ? 第一筆是貨返 ; 第二筆是你們開出去的6%服務發票要做收入處理的??
2021-11-30
學員你好,可以給供應商乙開票,然后再簽個抵賬協議
2022-12-22
客戶直接將款項轉至你們公司而未經過物業,這與原本的合作協議流程不符。如果按照物業的要求進行操作,可能涉及以下問題: 一、你們公司開票問題 如果你們向物業開具?13?萬元的發票,發票內容應與實際提供的服務或商品相對應。但需要注意的是,這種開票方式可能被稅務機關認為存在業務流與資金流不一致的風險。因為客戶直接付款給你們,而不是通過物業中轉后再由物業付款給你們。 二、物業開具?2?萬元返點發票問題 物業開具?2?萬元?“返點”?發票的行為可能不被稅務機關認可?!胺迭c”?通常被視為一種商業折扣或返利行為,在稅務處理上有嚴格的規定。如果沒有合理的商業理由和正確的稅務處理方式,開具這樣的發票可能被認定為不規范開票。 建議的處理方式: 盡量與客戶溝通,將款項退回并按照原合作協議流程,由客戶將款項轉至物業,再由物業進行后續操作。 如果無法退回款項,應與物業協商更規范的處理方式,并咨詢稅務專業人士,確保開票和資金往來符合稅務法規要求,避免稅務風險。例如,可以考慮將?15?萬元視為預收款項,按照實際業務進度逐步確認收入并開具發票,同時與物業明確返點的稅務處理方式和開票規范
2024-09-14
你好可以的 可以這么做的
2024-09-27
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