你好,你們之前談的是105含稅還是不含稅
老師問下。對方給我們開票100萬。這100萬就是不含稅貨款。我們需要付給對方4個的點。100萬付多少
老師我想問一個問題,我單位是小規模建筑服務公司然后接了一個建筑服務的合同,這個合同一共10萬,對方要求我們開票,我們先開了5萬發票,然后下個月他給我們回款回了5萬,這個分錄怎么做? 然后后續又開了五萬,也是這個月回款,這筆又怎么做?
老師我想問一個問題,我單位是小規模建筑服務公司然后接了一個建筑服務的合同,這個合同一共10萬,對方要求我們開票,我們先開了5萬發票,然后下個月他給我們回款回了5萬,這個分錄怎么做? 然后后續又開了五萬,也是這個月回款,這筆又怎么做?
老師,21年初我們支付給對方公司12萬,對方在21年7月多給我們開了5萬的發票,現在其他應收款是貸方余額5萬,如果我們22年再支付給對方5萬,是不是就不用對方開發票給我們了?
老師。我們應該給對方開100萬票。然后收5個點。對方給我們105 萬。我們開105萬票。然后這多開這5萬需要繳納的稅款。在這5萬里面了嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我們也就是舉例子。含稅吧
含稅的情況下就包括在里面的
老師可以具體點嗎 有點迷糊
簡單的講就是,你開票總金額是105就是含稅的,這點能聽懂嗎
你沒搞懂我的意思吧
就是100萬里面固定利潤。不能讓5萬稅。沖了。怎么收費把這5萬交稅收上來
本身你收105萬超100萬這稅不就在這5萬里
還是不懂。就是我100萬。固定利潤是1.5點。稅費3.5。我開105萬。這5萬沖我的利潤嗎
你開105萬,多收5萬,不沖你利潤