除非是虛假的暫估,不然匯算時(shí)不需要再調(diào)賬
請(qǐng)問匯算清繳后暫估的確定發(fā)票開不進(jìn)來了,匯算清繳納稅調(diào)增后賬務(wù)還要如何處理嗎
老師想咨詢一下2021年采購材料 發(fā)票沒到做了暫估 發(fā)票在匯算清繳時(shí)沒有到 匯算清繳調(diào)整增。2022年8月匯算清繳結(jié)束后 發(fā)票到了 需要去修改21年的匯算清繳申報(bào)表嗎
去年暫估商品并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票并且之后也不會(huì)有發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增,要怎么做賬務(wù)處理?
匯算清繳前賬面暫估的費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,匯算清繳時(shí)調(diào)增,賬面怎么處理?
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經(jīng)做了調(diào)增處理,這時(shí)還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
不懂什么虛假暫估,實(shí)際銷售出去商品,而原本應(yīng)該開回來未開回來,所以暫估了,不調(diào)賬,匯算調(diào)增的暫估的金額一直都掛著嗎?
什么依據(jù)都沒有就是虛估,純粹是為降低利潤(rùn)做的
沒有依據(jù),匯算時(shí)調(diào)增了,所以想問匯算調(diào)增后需要做賬務(wù)處理不?
如果要做怎么做呢
如果是虛假暫估的,就要沖多暫估的金額,然后更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表,做匯算清繳
沖多暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做,老師
借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)