你好,這個(gè)是應(yīng)該填10萬了。
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的多1萬8。個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提報(bào)的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資也都時(shí)按照計(jì)提數(shù)做的。解決方案是在22年補(bǔ)計(jì)提1萬8,和正常工資一起申報(bào),21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬,加上補(bǔ)計(jì)提1萬8元個(gè)稅申報(bào)按照11萬8申報(bào)。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實(shí)際支出和稅收金額都填寫11萬8嗎?
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,我們老板呢2023年應(yīng)發(fā)工資是21萬。稿酬所得是42萬。這樣在24年匯算清繳個(gè)稅 需要繳納多少稅款呢。12月支付的稿費(fèi)42萬2024年1月給他申報(bào)個(gè)稅。那在24年6月之前匯算清繳時(shí)包括這42萬的稿費(fèi)嗎?怎么算他去年收入63萬一共繳納多少個(gè)稅呢。已經(jīng)繳納6.5萬的個(gè)稅如果加上這個(gè)月申報(bào)的
2023年計(jì)提20萬的工資,實(shí)際2023年支付了10萬,另外10萬是在2024年1月支付,當(dāng)時(shí)2023年個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)了10萬工資,1月份支付的10萬我2月份報(bào)個(gè)稅,那我如果匯算清繳職工薪酬那個(gè)表填20萬,不就是個(gè)稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎(jiǎng)都是計(jì)提數(shù)與實(shí)發(fā)有差距,比如我年終獎(jiǎng)工資一起計(jì)提10萬,實(shí)際后面發(fā)放是11萬,那我"實(shí)際發(fā)生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調(diào)減1萬,那我申報(bào)24年時(shí)我又得調(diào)增1萬。這樣是不是很麻煩
請(qǐng)問老師,我單位由出納做工資表簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長(zhǎng)簽字,請(qǐng)問工資表財(cái)務(wù)經(jīng)理審核完后,應(yīng)該是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個(gè)公司在一個(gè)公司正常申報(bào)工資,另一個(gè)公司零報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,我公司管理人員因?yàn)楹⒆由蠈W(xué),在別的地方入的保險(xiǎn),3個(gè)月公司給他保險(xiǎn)費(fèi)3000元,這個(gè)怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時(shí)咋樣填寫調(diào)整
老師,比選采購(gòu),開標(biāo)時(shí)需要投標(biāo)的供應(yīng)商到場(chǎng)嗎?還是供應(yīng)商郵寄資料給采購(gòu)人就可以?
老師,被審計(jì)單位是事業(yè)單位,采用比選采購(gòu),服務(wù)金額20多萬,評(píng)標(biāo)人員有各部門抽調(diào)一個(gè)人,評(píng)標(biāo)結(jié)果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀(jì)華風(fēng)中標(biāo),其他怎么評(píng)的標(biāo)過程沒寫,比如,怎么選的供應(yīng)商,什么時(shí)候收的投標(biāo)文件,什么時(shí)候開的標(biāo),以什么方式選取的的評(píng)標(biāo)人員,包括會(huì)議記錄,照相,會(huì)議相關(guān)人員簽到等這些都沒有記錄,比選評(píng)標(biāo)是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?綜合稅負(fù)率是多少?
老師注冊(cè)資本200萬,實(shí)收資本200萬,長(zhǎng)期待攤3000多萬,負(fù)債3000多萬 有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營(yíng)范圍堆,但我們 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發(fā)票時(shí),商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
我當(dāng)時(shí)填匯算清繳時(shí),賬載金額同實(shí)際發(fā)生額,稅收金額都是填了10萬,但是2023年全年個(gè)稅申報(bào)只有9萬,另外1萬的所屬期在2024年。我同事說我報(bào)錯(cuò)了
你好,你如果有1萬的申報(bào)期是在24年的話,確實(shí)是報(bào)錯(cuò)了。
我就是有點(diǎn)不明,我報(bào)時(shí)說是填應(yīng)付工資薪酬的貸方,并在匯算清繳前已經(jīng)支付就沒問題,現(xiàn)在卻說錯(cuò)了
你好,因?yàn)槟銢]有申報(bào),明白嗎?你要做到23年就要去更正申報(bào)。
不明啊,我?guī)ど腺J方是10萬,因?yàn)槲覀€(gè)稅申報(bào)2023年只有9萬,所以我匯算清繳也應(yīng)填9萬?
你好,是的,你只申報(bào)了9萬的話,最多只能填9萬。