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老師,我全年工資總金額有100000萬(其中12計(jì)提了10000),23年所個(gè)稅申報(bào)匯總只有9萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提的一萬申報(bào)期是屬于2024年(匯算清繳前支付),這樣我匯算清繳時(shí)到底是應(yīng)填寫9萬還是10萬

2024-11-08 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-08 15:19

你好,這個(gè)是應(yīng)該填10萬了。

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快賬用戶9959 追問 2024-11-08 15:37

我當(dāng)時(shí)填匯算清繳時(shí),賬載金額同實(shí)際發(fā)生額,稅收金額都是填了10萬,但是2023年全年個(gè)稅申報(bào)只有9萬,另外1萬的所屬期在2024年。我同事說我報(bào)錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:45

你好,你如果有1萬的申報(bào)期是在24年的話,確實(shí)是報(bào)錯(cuò)了。

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快賬用戶9959 追問 2024-11-08 15:47

我就是有點(diǎn)不明,我報(bào)時(shí)說是填應(yīng)付工資薪酬的貸方,并在匯算清繳前已經(jīng)支付就沒問題,現(xiàn)在卻說錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:49

你好,因?yàn)槟銢]有申報(bào),明白嗎?你要做到23年就要去更正申報(bào)。

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快賬用戶9959 追問 2024-11-08 15:50

不明啊,我?guī)ど腺J方是10萬,因?yàn)槲覀€(gè)稅申報(bào)2023年只有9萬,所以我匯算清繳也應(yīng)填9萬?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:52

你好,是的,你只申報(bào)了9萬的話,最多只能填9萬。

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你好,這個(gè)是應(yīng)該填10萬了。
2024-11-08
對(duì)的 不一致 這個(gè)正常的
2024-02-15
你好,納稅調(diào)減 實(shí)際金額稅收金額增加800萬。
2024-03-26
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),對(duì)于2022年未支付的800萬職工薪酬,由于已經(jīng)在2022年進(jìn)行了納稅調(diào)增處理,因此在2023年的報(bào)表中,這800萬的成本不需要再次進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。 你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出,在相關(guān)成本或費(fèi)用項(xiàng)目中列報(bào)。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付,因此應(yīng)當(dāng)計(jì)入2023年的成本中。
2024-03-26
在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),關(guān)于2022年計(jì)提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題,首先要明確的是,2022年的納稅調(diào)整是針對(duì)該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計(jì)提但未支付,因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增處理。 而到了2023年,這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計(jì)算中,這800萬將被視為當(dāng)年的支出,并應(yīng)當(dāng)被正確地計(jì)入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中,這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報(bào),而不再與2022年的納稅調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)。換句話說,您不需要在2023年的匯算清繳報(bào)表中再對(duì)這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
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