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稅局通知去年企業所得稅匯算清繳有一筆營業外支出(捐贈支出)不能在稅前扣除,要納稅調增回來,具體要如何處理呢

2024-11-08 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-08 11:43

??? (五)捐贈支出(填寫A105070) 在這個里邊做納稅調整,稅收金額為0

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快賬用戶4712 追問 2024-11-08 11:45

就是在電子稅務局直接找到去年匯算清繳的報表,直接納稅調增是嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-08 11:45

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶4712 追問 2024-11-08 11:46

如果不涉及到盈利就不用補稅款滯納金對吧

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齊紅老師 解答 2024-11-08 11:47

是的,就是那樣子的

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??? (五)捐贈支出(填寫A105070) 在這個里邊做納稅調整,稅收金額為0
2024-11-08
你好,填寫A105000第30行第一列,
2024-08-07
你好,這個營業外支出具體的是什么業務的?
2024-08-07
您好,用以前年度損益調整這個科目,調整
2023-02-23
你好同學,您直接在2021年的匯算清繳里調整就可以的。
2022-05-24
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