同學你好,我給你解答
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個人費用公賬支付(16個人):往來款、服務(wù)費、活動費等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款--個人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計掛其他應(yīng)收-個人,導致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
日常 的無票支出有哪2種掛賬方式,一種掛其他應(yīng)收,一種直接入成本費用,請問有什么區(qū)別?、請賈蘋果老師解答,其他人誤接,否則差評
日常 的無票支出有哪2種掛賬方式,一種掛其他應(yīng)收,一種直接入成本費用,請問有什么區(qū)別?、請賈蘋果老師解答,其他人誤接,否則差評!!請賈蘋果老師解答,其他人誤接,否則差評!!!
日常 的無票支出有哪2種掛賬方式,一種掛其他應(yīng)收,一種直接入成本費用,請問有什么區(qū)別?、請賈蘋果老師解答,其他人誤接,否則差評
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤,和2024年未分配利潤截圖給我后,問我2023年股東有沒有借款,我說沒有,他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細賬,我現(xiàn)在對賬務(wù)進行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬,另一個股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對沖,相當于一個股東的賬平了,另一個股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬,那么有以下問題想請問:1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表,確實法人掛賬了600多萬,我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了,法人還是會掛賬125.4萬,專管員肯定會覺得是利潤分成,讓交個稅20%,會有這種可能嗎? 3.針對2的問題要如何應(yīng)對?請賈蘋果老師回答,其他人誤接,不然差評加投訴
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費,是直接計入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計入制造費用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務(wù)局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發(fā)現(xiàn)問題,項目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
同學你好! 我的理解是,不管是否有發(fā)票, 按照會計準則的規(guī)定, 權(quán)責發(fā)生制原則,只要發(fā)生業(yè)務(wù)了,就該計入 成本費用 不能因為沒有發(fā)票而計入 【其他應(yīng)收款】。 但是,實務(wù)中,很多企業(yè)為啥這樣做,主要可能是因為:如果計入費用成本,稅局不會認可,在所得稅清算時,還得調(diào)增, 所以,實質(zhì)就是,稅法與會計法處理不一致,所以,有了上面的做賬方法。 但是,作為公司的賬務(wù)處理角度,或者說報表使用者角度來看問題:不要掛【其他應(yīng)收款】,遇到這種情況,尤其是收不回來發(fā)票的 就在摘要或者哪里寫清楚,沒有發(fā)票。 該入的費用要入,為了保證 財務(wù)報表的準確性,以及對財報使用者的正確理解報表而負責。
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤,和2024年未分配利潤截圖給我后,問我2023年股東有沒有借款,我說沒有,他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細賬,我現(xiàn)在對賬務(wù)進行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬,另一個股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對沖,相當于一個股東的賬平了,另一個股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬,那么有以下問題想請問:1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表,確實法人掛賬了600多萬,我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了,法人還是會掛賬125.4萬,專管員肯定會覺得是利潤分成,讓交個稅20%,會有這種可能嗎? 3.
3.針對2的問題要如何應(yīng)對
同學你好。 關(guān)于第1個,就實話實說,因為確實就是如此 第2個問題,? 有可能的,