從租計(jì)征房產(chǎn)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 租金收入 ×12%。 已知不含稅租金金額為 403699.33 元,則從租計(jì)征的房產(chǎn)稅為:403699.33×12% = 48443.92 元
跟對(duì)方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開(kāi)了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對(duì)方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫(xiě)字樓一間。抵賬金額236萬(wàn)。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶(hù)開(kāi)租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶(hù),我們給承租方開(kāi)房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照主營(yíng)范圍有物業(yè)管理項(xiàng),可以開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計(jì)提印花稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)要租個(gè)人的房租作為單位宿舍,個(gè)人需要給我們開(kāi)發(fā)票,發(fā)票稅率是多少呢,涉及哪些稅率,是不是只交增值稅,23年個(gè)人房屋月租金未滿(mǎn)1 0萬(wàn),是不是免征增值稅呢?因?yàn)榉繓|一聽(tīng)到要開(kāi)票就不想租給公司
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人 這個(gè)月需要向?qū)Ψ介_(kāi)具了一份20萬(wàn)的商業(yè)用房不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡(jiǎn)易征收的稅率開(kāi)具 這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額下月初申報(bào)的時(shí)候可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)初入職的時(shí)候說(shuō)好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過(guò)去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍能開(kāi)發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票匯算清繳填在哪一項(xiàng)調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個(gè)實(shí)操的賬套
原材料和庫(kù)存商品有啥區(qū)別,我這個(gè)軟件入庫(kù)就變成庫(kù)存商品了,領(lǐng)用出庫(kù)她也是庫(kù)存商品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報(bào)1月的個(gè)稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
個(gè)體工商戶(hù)給公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個(gè)稅嗎?
稅務(wù)局長(zhǎng)科長(zhǎng)來(lái)公司到訪,要提一點(diǎn)不痛不癢的問(wèn)題,提點(diǎn)什么問(wèn)題比較好
有主賬戶(hù),我是分賬戶(hù),公用一個(gè)戶(hù)名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開(kāi)的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,有人說(shuō)要減去印花稅,如果上了增值稅還要減去附加稅,再乘以12%
這個(gè)不用的呀 我沒(méi)見(jiàn)過(guò)減的
?這個(gè)不用減去印花稅呀
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝