您好!根據(jù)2022年的政策,小規(guī)模納稅人全年銷售額限額為500萬元。如果您的公司全年銷售額沒有超過這個限額,即便某個季度超過了30萬元的免稅限額,也不會有額外的增值稅征收。因此,不會存在退稅的情況。不過,請關(guān)注最新的稅務(wù)政策變化,以便及時調(diào)整。
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號開始不是免那個增值稅嗎?普票嗯,如果說客戶季度現(xiàn)在從4月1號開始啊,季度超過45萬以后也是免嗎。現(xiàn)在有200萬收入,分開幾個月開票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過500萬的吧
請問老師,就是小規(guī)模納稅人開具普票免了3%的增值稅,并且沒有了季度45萬的限制,但是剛剛我在app聽課,老師說不超過500萬,因為是錄播回放我沒有辦法在對話框問老師,只能來這里提問,那老師說的不超過這個500萬是年度不超過500萬還是季度不超過500萬呢
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果專票+普票開票一個季度超過30萬,就是要全額交稅了,那這個全額交稅是不是按如果稅率全部是開1%就按1%的稅率全額來征稅呢
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師您好,那當時一季度超過了30萬,不得先預(yù)繳增值稅嗎?234季度沒有超過全年也沒超過500萬,那之前預(yù)繳的增值稅不退,交完的就是交了是嗎
您好!對于小規(guī)模納稅人,如果某個季度的銷售額超過了30萬元,確實需要按照規(guī)定預(yù)繳增值稅。如果后續(xù)季度的銷售額沒有超過限額,且全年累計銷售額未超過500萬元,那么之前預(yù)繳的稅款可以在年度匯算時用于沖抵后續(xù)應(yīng)納稅額。如果全年納稅額已被沖抵完畢,多繳的稅款將會退還。