原因是自己填錯了,那個是自己填報,系統不會自動幫你填
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
老師,12月份的業務確認了收入,做了未開票收入申報增值稅,今年2月份因疫情原因,出不了保函,客戶申請了退費,賬上沖減了收入,形成了利潤表上主營業務收入為負數,這種情況申報報表有沒問題呀?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師,我看以前報表上增值稅申報表銷售額跟利潤表上營業收入不一致呢,是不是填錯了
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
我現在要填寫統計報 要填寫這兩個數據 我以哪個數據為準呢 差額有;那我在申報10月份增值稅時調整一致就行了吧
嗯嗯,以你做的利潤表為準
好的 謝謝 老師 我10月申報調整一下一直金額 沒問題吧
是的,累計數調整為一致就行了
老師 統計報讓我寫營業收入已千元為單位 我這怎么寫數字啊 收入是9214564.24 怎么寫是正確的啊
直接除以1000,保留2位小數
老師 申報表里的營業收入包含營業外收入嗎
申報表里的營業收入,不包含營業外收入
好的 明白了老師 謝謝老師指導
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。