那個可以抵扣進項的
老師 請問這個員工接受培訓的業(yè)務,已經(jīng)取得增值稅普票了,為什么沒有借:管理費用,貸:應付職工薪酬?而是借:應付職工薪酬 貸:其他應付款吶?不是取得發(fā)票就要進費用,沒發(fā)票才掛往來嗎?
老師你好,我想問一下就是嗯我們公司就是剛成立,然后需要有一個技術證,然后這個這個技術證,然后我們這個法人就去考這個技術證了,然后花了2000塊錢相當于是走的培訓費,然后他這個分錄的話我這樣做對嗎?借管理費用,培訓費貸應付貸應付,職工薪酬,職工教育經(jīng)費借應付職工薪酬,職工教育經(jīng)費貸,銀行存款
職工培訓,花了500元,取得一張專票,進項稅能抵扣嗎?還有下面的分錄對不對,計提職工教育經(jīng)費時是計提含稅500元還是不含稅的? 借:管理費用—職工教育經(jīng)費 471.70 應交稅費—進項稅 28.30 貸:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 500 借:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 500 貸:銀行存款 500
請問老師,老板支參加培訓開的發(fā)票是信息咨詢發(fā)票,那我是不是要做到職工教育經(jīng)費下面,那職工教育經(jīng)費在管理費用下面設科目,需要經(jīng)過職工薪酬科目嗎
老師您好!請問給職工進行的保密教育培訓,做的保密費,可以過應付職工薪酬-教育經(jīng)費嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~