從價計征的計算公式為:應納稅額 = 應稅房產原值 ×(1 - 扣除比例)× 年稅率 1.2%。 從租計征的計算公式為:應納稅額 = 租金收入 ×12%(或 4%,對個人按市場價格出租的居民住房用于居住的情況)。 之前會計沒有進行從租計征,現在需要補繳從租計征的稅款。假設扣除比例為 x%,則從租計征應補繳的稅款為:租金 ×12%。 同時,由于之前一直按照從價計征申報,可能多繳納了一部分稅款,多繳納的金額為:應稅房產原值 ×(1 - x%)× 年稅率 1.2%×(應補繳稅款所屬時間段 ÷ 全年)。 最終需要補繳的稅款金額 = 從租計征應補繳的稅款 - 從價計征多繳納的稅款。
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
老師好!公司使用的辦公室是租賃的,本來房產稅、土地使用稅是由房主的企業交的,以前年度我們公司沒有稅源采集過、但是今天稅管員打電話來讓我們進行稅源采集并報稅,有以下疑問:我們作為承租方在稅源采集時若采集為從租計征、我們需要交稅嗎
老師 我想問下 我們公司2021年買了廠房,一直沒有經營,一直到現在沒有申報房產稅,然后老板跟其他公司簽了個出租合同,從2021年到2023年5.29日,總面積700,出租面積400,,剩余面積做倉儲服務費跟別人公司簽合同。 我現在要申報房產稅,錄入房源信息,我填房屋擁有時間就按照出租時間來填,建筑面也按照合同的400來填可以嗎?還是說我必須 400從租,300從價啊 ,那我豈不是要從21年開始補繳稅款,有沒有什么方法節約稅款啊
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產稅、及補交產生了利潤交了以前年度企業所得稅、及收入房產稅產生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產生的滯納金,應該怎么入賬?分錄怎么寫?
老師 我們公司2020年買了一套工業用的廠房,一直沒有房產證 發票 等 ,2023年收到發票后做了房屋稅源采集,之前一直沒有申報過;2020.11月開始出租;想問下 我現在要申報房產稅的話 是要從2020年交房時間開始申報還是從我出租時間開始申報?還是從我現在的所屬期開始申報? 第二 我現在是按從租計征,每月 三萬的出租收入來作為計稅依據嗎? 怎么計算房產稅? 第三 土地增值稅是什么情況要交嗎 我需要申報土地增值稅嗎
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]