需要手工填寫的哈
您好 老師 請問 公司股東股權轉讓 目前都需要在個所系統申報 但股東都是認繳出資 轉讓也沒有收益 這種情況 收入 和財產原值應該怎樣填寫呢?
老師,請問下現在小規模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業收入:是系統自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區塊鏈電子發票,然后系統上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統自動跳出來的數據就是10000元)
您好老師,個體戶去年改查賬征收了,比如說每個季報收入是10,成本是9.5,經營所得是0,問題來了,這個東西年底需要匯算清繳,現在同樣的數據填列之后,需要繳納稅款了,就是系統自動計算出來需要繳納的經營所得,求解,哪個環節出問題。
老師您好,就是工商年報問題。公司是獨資,但是在22年時獨資股東將自己部分股權轉給另外一個新進入的股東,那做年報時需要這種個人之間的股權轉讓,在年報時填寫股權變更時,新進的股東這算實繳資本嗎?或者應該怎么做?
老師,我司要做股權轉讓,原一人股東100%的50W注冊資本,賬面實收資本7000元,現在要全部轉讓給兩個自然人股東,我在做工商變更的時候如下面附件所示填入金額,但系統提示:認繳出資額不能為0,是要怎么填呢
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?