按照你說的不是有,0.5的利潤嗎,有利潤就得交個人所得稅
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
1一個系統計算,為什么季報的時候系統計算出來是沒有, 2如果說我不想繳納,如何調整, 求解謝謝,老師
第一既然是查賬征收有利潤就得交稅,你要是不想交稅就得找足夠的成本費用發票才行
老師,你說的太官方,能不能幫忙解決實際問題,我就說實話,有認識的朋友都沒有成本發票,收入10,成本是11,都這樣填列,說是去年剛改的,系統不完善,查不了,我不懂,您別說的太官方,否則沒有咨詢的意義,畢竟理論知識我也學的幾年了,道理我都懂。現在求老師出妙招,謝謝老師
現在就你朋友這么做來說肯定是不對的,只是說個體戶查的不嚴沒人查,第一建議你也可以這么做,成本比收入多填一些這樣不需要交稅,但是你以后也注意多取得一些發票比較好。
成本都包含什么,工資也算是不是?
員工的工資才可以,你如果是這個個體戶的法人,你自己的工資是不行的。比如說一些最基本的費用,比如說房租,加油費,餐費這些都可以。
為啥0.5在季報的時候沒有稅,匯算清繳就用了,而且季報是累計1-12月份,那不和匯算清繳同步嗎?而且之前年度核定年開120萬都不用繳納稅款。
至于季報的時候m為什么不需要交稅,就有可能是你們當地的規定,畢竟這個個體戶的政策不是全國統一的,很多時候都是地方自己的規定,之前是核定所以才不需要交稅
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評