對外只能開1%或者3%,收發票的稅率不受限制
我們是小規模納稅人 也是外貿企業 在幫別的公司進口一批貨物 對方要讓我們開13個點的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點的專票 稅點他們承擔 他們今天和我說不行 一定要13個點的 我說我們是小規模納稅人只能開一個點的 他們說外貿企業就能開13個點的 老師,既是小規模納稅人又是外貿企業能開13個點嗎,可以的話怎么開呢
老師,我們開出去6個點的服務費發票,我收到13個點的機具發票作為成本票,我是13個點都可以全額抵扣還是我只能抵扣6個點嗎?
老師我們是小規模納稅人開票是三個點,對方要求我們開6個點,但是我們只能開三個點給他們,他們打款時候會再扣3個點這樣開出去的收入和收到的不一致怎么辦
老師 比如不開票金額是5000,對方說如果我們不開票的話就收5000,開票的話就加6個點 收5300,但是開出來的票的稅率確實13個點,這是為什么呢
我問一下我們那個賬,比如出來100萬,進去100萬,給別人開票都是一個點的,我們要去買東西,開票也必須開一個點的嗎?還是隨便幾個點的,只要金額能抵上就行了,比如我們開票出去都是開一個點的,我們買東西人家開票給我們有三個點的,十個點的,這樣子能不能抵?老師稅率沒關系吧,小規模納稅人開進來的發票?
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
客戶給我們開6個點專票,我們收回來能做什么?我們是小規模
客戶給我們開6個點專票,我們收回來能做什么?我們是小規模 ,能抵扣嗎?還是只能作為成本票
小規模不能抵扣,直接做成本費用
嗯,就是如果說我們收這個6個點的發票,對我們是比較好是嗎?幫我們抵扣了一些錢是嗎?因為不懂這個。
就是因為有一筆錢,嗯,我我我們應該是用另外一個公司給他開了6個點的發票嘛,但是這里面其中有一大部分。一部分一半兒吧,我是要給別人的。給別人的時候,我應該是多問他收點兒這個點是好的,對吧?問他收6個點的票,就會幫我抵扣一些錢,對嗎?
你們收到專票還是不能抵扣,都是視同普票做賬的