你更正申報(bào)表,讓你不用退稅就可以了。不然的話他就必須要退。
2021年度匯算清繳后多預(yù)繳的所得稅必須申請(qǐng)退款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算清繳會(huì)退嗎
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)上年多繳企業(yè)所得稅了,可以退企業(yè)所得稅。那么,申請(qǐng)退有沒(méi)有時(shí)限要求的?不退可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,預(yù)繳是多交的所得稅,匯算清繳時(shí)顯示有稅要退,我提交了企業(yè)所得稅年報(bào)之后還要做什么步驟申請(qǐng)退稅嗎?
老師,做了匯算清繳后不申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年抵嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
因?yàn)橐恍┮馔馇闆r預(yù)繳了,實(shí)際就是今年不需要交,但是之前交了
你好,這個(gè)你把你的成本做低一點(diǎn),利潤(rùn)做高一點(diǎn)就可以了。