您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,18年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳49塊多,接到稅局電話要我們辦退稅,我們可以申請(qǐng)不退款嗎?能低繳下一年的所得稅嗎?
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)上年多繳企業(yè)所得稅了,可以退企業(yè)所得稅。那么,申請(qǐng)退有沒(méi)有時(shí)限要求的?不退可以嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候有多交的所得稅,我可以不申請(qǐng)退稅,然后在23年抵扣嗎
#提問(wèn)#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請(qǐng)?jiān)趺刺顚?xiě)?
老師,做了匯算清繳后不申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年抵嗎
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢(qián)不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒(méi)有填寫(xiě)
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開(kāi)發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購(gòu)的貨物,對(duì)方暫未開(kāi)票,我們能否銷(xiāo)售給下家,并且開(kāi)發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問(wèn)季度所得稅報(bào)表,第二欄營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是需要填包括(營(yíng)業(yè)成本+銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問(wèn)填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來(lái)工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
但是我剛剛打電話到12366,說(shuō)不能抵,只能退,如果要抵的話要填表嗎
是你們地區(qū)不讓抵扣吧