計提企業所得稅時: 借:所得稅費用 7764.21 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 7764.21 實際申報繳納時: 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 4390.18 貸:銀行存款 4390.18 調整減免的所得稅費用: 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 3374.03 貸:所得稅費用 3374.03
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業所得稅的時候凈利潤本年累計數是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
你好我想問一下彌補以前年度虧損的業務,我們是賣服裝行業的一般納稅人企業,去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表,我想,問的是那么今年產生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
老師,請問一下,收到稅務局通知自查企業所得稅后,有些民工工資實在無法取得發票,最后做了企業所得稅的更正申報,進行了調增,但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損,所以實際并未補繳企業所得稅,那我需要做賬務處理嗎?會計分錄怎么做?
老師,稅務局這邊打電話來提醒說是公司企業所得稅繳納額是0元,讓我們調整一下報表交點稅,可能后續會有稽查的風險,因為我們公司收入挺高的,但是有以前年度彌補虧損,還沒有彌補完,所以一直沒有教過企業所得稅,請問這種情況我該怎么處理呢,
你好老師,我咨詢一下,我們是小規模納稅人,我9月企業所得稅總共計提了7764.21元,但是稅務申報下來是4390.18,其中3374.03屬于所得稅減免,彌補以前年度虧損的,這個賬務處理怎么做
公司的試駕車賣了,是固定資產,沒有開發票給客戶,怎么做賬啊?要交多少稅,有進項的
II級承插混凝土管 稅收編碼
老師個體戶核定征收的,單月開票量超10萬,季度沒超30萬要交稅嗎?
老師:請問,小規模納稅人開具全額1%勞務費發票,需要取得什么資質嗎?
外貿公司,做出口退稅的,管理費用 500萬1年,銷售費用5000元一票,1年發生多少票,還是未知,毛利率的設置滿足換匯成本的正常范圍,那么我的營業收入多少才能滿足公司運轉? 我要從哪些維度去分析呢
老師,我們接待外來客戶,產生的住宿費 可以是銷售費用-住宿費吧
3月份供應商開票稅率開錯,已經抵扣,4月份重新開,做賬后進賬不平怎么處理?
老師你好,我們給一般納稅人建筑公司開具發票,保險費可以開具專票嗎?一般納稅人建筑公司給我們報銷費用。
公司購入10個人臉指紋打卡機共4800元,可以做固定資產嗎?
24年有張發票已經入賬了,但是今年這個合同又作廢了,這個發票在匯算清繳前作廢的,這個發票會影響24年的企業所得稅嗎?需要利潤調增嗎?
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝