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你好老師,我咨詢一下,我們是小規模納稅人,我9月企業所得稅總共計提了7764.21元,但是稅務申報下來是4390.18,其中3374.03屬于所得稅減免,彌補以前年度虧損的,這個賬務處理怎么做

2024-10-23 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-23 10:34

計提企業所得稅時: 借:所得稅費用 7764.21 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 7764.21 實際申報繳納時: 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 4390.18 貸:銀行存款 4390.18 調整減免的所得稅費用: 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 3374.03 貸:所得稅費用 3374.03

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快賬用戶7778 追問 2024-10-23 10:36

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:37

滿意請給五星好評,謝謝

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計提企業所得稅時: 借:所得稅費用 7764.21 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 7764.21 實際申報繳納時: 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 4390.18 貸:銀行存款 4390.18 調整減免的所得稅費用: 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 3374.03 貸:所得稅費用 3374.03
2024-10-23
當年的借所得稅費用負數 貸應交稅費企業所得稅負數
2024-12-28
您好,系統是對的,這個彌補以前年度虧損那欄? 是1-9月的累計數,包含了第1? 2季度的。 因為上面的收入?成本? 利潤總額也都?是本年的累計數,所以不需要?減去?上個季度彌補的金額
2020-10-23
你好,呃呃,是的呢? ,要彌補之前虧損的,
2020-09-18
是的,就這樣提交就可以,
2021-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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