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老師,與別的公司簽了使用無人機做業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù),但由于人手不夠,臨時請了幾個教官,但并沒有跟他們簽合同或者協(xié)議什么的,現(xiàn)在是每個人三百塊錢,原先計劃是叫他們開勞務(wù)發(fā)票再給他們錢,但我們公司對接人沒有弄清楚的情況下已經(jīng)把三個培訓(xùn)教官的錢通過微信付給他們了,然后他們現(xiàn)在也不愿意配合去開發(fā)票了,請問這個該怎么弄?

2024-10-23 07:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 07:28

您好,也就900元,找900元餐費作為員工福利支出來報銷

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 07:32

那還有一些一千多的還沒開發(fā)票,我是要求一定要代開勞務(wù)發(fā)票,但他們說開發(fā)票他們要交20個點的個稅,不愿意去開,這個又該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 07:33

您好,您要跟他們解釋,20%勞務(wù)費在明年匯繳時會退回到自已賬戶的,他們不是財務(wù)專業(yè),可能不懂

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 07:35

但他今年累計的工資有十幾萬了,之前是我們公司員工,現(xiàn)在離職了

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齊紅老師 解答 2024-10-23 07:37

您好,那這個不能用替代發(fā)票的,得讓他們開勞務(wù)費發(fā)票,他們可以幾個人一起合計開一個個體戶來開票給我們呀

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 07:40

那就是說他工資達到十幾萬,勞務(wù)個稅也不會退了對吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 07:47

您好,會退的,因為綜合所得匯繳時能扣6萬,而且個稅稅率檔在2檔只有10% 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 07:50

那他符合第二個,這個稅率不是10%嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-23 07:50

您好,是?的,這是年度匯繳,不是預(yù)繳的稅率,預(yù)繳請看下圖

您好,是?的,這是年度匯繳,不是預(yù)繳的稅率,預(yù)繳請看下圖
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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 07:55

那1100按照公司不是1100-800=300,300*0.7=210,然后210*0.2=42,不是要交42嗎?這個為什么還能退啊?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 07:56

您好,您別看稿酬那里的70%去, 另外就是是這個稅,我們匯繳綜合所得還有6萬生計費,個稅專項附加扣除呢

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 08:03

老師,他之前是我們公司員工,現(xiàn)在去別的公司也上班了啊,那他轉(zhuǎn)項扣除也是正常扣了啊,但為什么他這個勞務(wù)報酬個稅要退?我還是有點懵

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齊紅老師 解答 2024-10-23 08:05

您好,沒說一定會退,如果他在其他公司發(fā)的工資也非常高,可能還要補稅呢,高工資多交稅,這個又不是我們規(guī)定的,個稅就是來平衡收入的

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 08:09

那他這個1100,現(xiàn)在是要扣60塊錢是吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 08:15

您好,是的,是這么計算的,有個辦法,讓他的家人沒有上班的那種,去開勞務(wù)報酬發(fā)票,這樣就肯定會退個稅的

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快賬用戶9350 追問 2024-10-23 08:24

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-23 08:24

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,也就900元,找900元餐費作為員工福利支出來報銷
2024-10-23
您好,這個的話,正常來說,這個是現(xiàn)代服務(wù),教育培訓(xùn)服務(wù)
2024-09-30
從財務(wù)的專業(yè)角度來說,肯定是需要合同的,只有資料齊全,才能避免稅務(wù)風險。 但是實際工作中,如果確實是有比較難處理的,也可以考慮下是否有其他變通的方式,建議你可以咨詢下相關(guān)行業(yè)的人員
2024-06-03
你好,不開發(fā)票也得按未開票收入申報
2024-06-03
你好,他發(fā)票怎么給你開的?
2023-11-13
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