這個(gè)要看你們當(dāng)時(shí)是做的什么憑證?
現(xiàn)如今公司不租場地了,物業(yè)公司也同意退部分費(fèi)用回來,之前的全年物業(yè)費(fèi)1774.5元被我九月份的時(shí)候一次性作為費(fèi)用做賬報(bào)稅了!我是小規(guī)模,現(xiàn)在他們答應(yīng)退回1100,物業(yè)公司是上市公司,他們給我開的是專票,現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改,具體如何操作呢?對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉(zhuǎn)674.5給他們呢?因?yàn)楹竺嫠麄兪情_674.5的正確票給我的對吧
2018年我們開給客戶5萬的房租及物業(yè)管理費(fèi)增值稅專用發(fā)票 ,跟我們打完官司法院我們賠付46000元的房租以及裝修費(fèi),我本來想讓對方申請發(fā)票紅沖,對方已認(rèn)證,不肯給我們操作,他說紅沖完他們就要交稅了,這種不配合的話,我們該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價(jià)是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價(jià)是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個(gè)還未深入開展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請問這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對方
應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),是什么意思,謝謝
老師,請問給醫(yī)院開具發(fā)票,開普票和專票對于醫(yī)院有什么影響
請問我們2月份取放得發(fā)票并抵扣,現(xiàn)在對方紅沖,這部分的稅我們什么時(shí)候補(bǔ)繳?
老師,個(gè)體戶個(gè)稅繳納經(jīng)營所得,為什么稅務(wù)局打電話讓法人交個(gè)人所得稅
老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
公司請了兼職保潔,這部分工資應(yīng)如何申報(bào)? 保潔是個(gè)人,沒有勞務(wù)公司
老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發(fā)票,這種情況有沒有合不合理?業(yè)務(wù)是真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,我們是開采銷售砂石的礦業(yè)公司,我們長期待攤費(fèi)用和釆礦權(quán)是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權(quán)是按固定儲量攤銷,長期待攤費(fèi)用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權(quán)原值不變,長攤平時(shí)有發(fā)生額原值有變動)
公司目前有500萬貸款,現(xiàn)在更換法人,更換完后,舊法人還對之前500萬貸款有關(guān)系嗎?
老師,利潤表中的“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”是指什么稅?
當(dāng)時(shí)做的是:借:銷售費(fèi)用-水電費(fèi) 1萬,貸:銀行存款 1萬。今年的是:借:管理費(fèi)用 電費(fèi) 5千 貸:銀行存款5千
你好,這樣的話,你紅字沖減之前呃,然后按發(fā)票重新做
但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
不需通過以前年度損益去做么?
你好,上面說了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
我的做法是,今年的直接做負(fù)數(shù),前兩年的用以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益 -10000 貸:銀行存款 -10000但是要計(jì)提經(jīng)營所得稅有點(diǎn)麻煩。不知道怎么做
你好,是的。你要更正申報(bào)之前的匯算清繳。 所以才叫你直接做到今年的
好的,謝謝哈。辛苦老師了。
你好,不用客氣的了。