對方做沖紅退1100元,你收到紅字發票和退款1100 做分錄,全部借方, 借:管理費用-物業費(負數)1774.5 借:銀行存款1100 借:預付賬款xx物業公司674.5 收到重新開來的674.5元發票 借:管理費用674.5 貸:預付賬款 -xx物業
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
班主任老師您好,我自己注冊了一個公司,小微企業,平時沒什么業務的,上個季度也就是九月份付了物業費,他們直接給我開了專票,費用被我全部做了費用,我當時忘記說開普票,財務報表也報過了,現在公司不租了,物業要退幾個月費用給我,要我把發票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現在要怎么操作呀?
現如今公司不租場地了,物業公司也同意退部分費用回來,之前的全年物業費1774.5元被我九月份的時候一次性作為費用做賬報稅了!我是小規模,現在他們答應退回1100,物業公司是上市公司,他們給我開的是專票,現在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改,具體如何操作呢?對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉674.5給他們呢?因為后面他們是開674.5的正確票給我的對吧
老師您好,我們公司以前物管費都是一年開一次發票的,去年十二月份開了前面十一個月的發票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后,我們就換物業公司了,所以現在原物業公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低,所以就不給我們開票,只給了收據,拿到收據我當時書掛在其他應收款這家公司,現在一年又快過去了,如果對方堅持不給我們發票,而我們也不能因此和他們關系鬧僵,因為金額很小,那我這邊怎么來沖這筆應收款比較好呢,對方說可以給我們停車費那種手撕發票
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結果今天順豐發現有三筆業務上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事,我們同事把現金交到了財務這邊,出納開了個收據給她。 這種我該如何寫憑證呢?應該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
他們紅沖的發票要是不給我呢?
你好,現在是把之前開的錯誤的發票也拿走了嗎?那就不需要給你紅字發票了。分錄不變的,還是上面的。 你是小規模納稅人,應該給你開普通發票的。