你好,這個其實是應該要寫稅金的。
請問,做無票收入會計分錄時,也要寫 貸 應交稅費——應交增值稅 嗎 還是直接寫借 :銀行存款 貸 : 主營業務收入
平時入賬時沒有計提增值稅,季度交了稅才入賬,那么分錄要怎么寫呢? 借:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
老師我想問下小規模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發生業務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金等科目) 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師,你好!我想問一下,我們公司收入時沒開發票,做賬的時候分錄要寫應交增值稅—應交稅費嗎?我每次都借銀行存款 貸主營業務收入 沒寫應交增值稅
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
支出了費用,但是發票沒有到,應該怎么做分錄?
老師好,外貿企業新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發去港口了,只給了一個發貨單,物流單,都沒有發票,怎么做賬呢?后續該怎么處理。 2.一起發走的有些贈送的物品發貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預繳開了外經證,開了發票,今天說發票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業執照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分,怎么核算在產品和產成品
我都沒寫
每天的收入有手續費要算到收入里面去嗎?
你好嗯,是你收對方的手續費嗎?