可以的,沒有問題的。你只要有立項,有研發,單獨的項目可以加計扣除。不是高新企業,不是科小也可以。
老師。我想問哈,我們是生產型企業,有研發費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業才能享受加計扣除?如果有研發費用,是不是要做研發費用臺賬,是高新企業要做研發費用臺賬。還是一般的企業也要做研發費用臺賬?
我想問下,高新技術企業里面研發部門用到的辦公費,比如打印模型,產品之類的可以歸集到研發費用里面嗎?研發費用里面包括辦公費嗎?如果有的話也是算在其他費用里面按不超過研發費用的20%加計扣除?還是說辦公費可以歸集到研發費用里,但是不能加計扣除?
老師 我們成功申請了科技型中小企業 可以享受研發費用100%加計扣除 請問老師科研人員的工資薪金可以和非科研人員的工資一起做分錄嗎 就是不把科研人員的工資薪金單做分錄 可以嗎 老師
高新技術企業在申報納稅時如果不想享受研發費用加計扣除可以嗎?主要是我們公司比較小,當時研發的時候沒有留存比較有效的備查資料,經不起稅局來查資料。而且其實也不咋盈利,所以我不想享受研發費用加計扣除可以不?稅局會因為這個情況來找我麻煩不?
老師,我主要想問 剛成立的企業目前不是科小和高企 的話 ,可以進行研發費用的歸集么?在本年度可以享受加計扣除么 還是說必須是科小和高企才可以歸集研發費用并且加計扣除
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那老師在匯算清繳填寫加計扣除表格的時候 不是需要選擇企業類型么 我記得是只能填寫科小或者高企的企業
他也有其他企業的,只要不是負面影響的企業都可以
明白了老師 一般剛成立的企業 是不能在當年申報科小的是吧,需要在下一年度申報是么?
是的,對的,是這么做的。