同學,你好 你如果做獎金,是可以的
老師,是這么個情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個稅給繳上去,怕這個稅務查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個超過100萬的盈利,因為超過100萬的盈利就要交10%,那個那個亂七八糟的稅,還要那個牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個就交點兒,那個每個季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個稅,我們想我們想享受那個政策。
老師您好,公司為一般納稅人銷售煤炭企業(yè)賬面利潤70萬,領導想降低利潤。因為是獨資的也不分紅分紅,涉及到個稅太高,想購置一臺轎車作為公司辦公運營,還想購置兩臺二手鏟車,請問轎車和固定資產(chǎn)怎么分別?折舊有多少年?二手車不給開發(fā)票,怎么樣的費用可以進行稅前扣除這方面知識欠缺
老師你好,公司為一般納稅人,我們賬面利潤累計下來80萬,想降低利潤給領導開年終獎分36,000繳納個稅1000多可以分年終獎14萬。嗎?是不是?這錢有點太多了,能不能有風險,身邊人說沒有分過那么多獎金的太多了
老師你好,公司一般納稅人,領導是公司的法人,他自己用手機以自然人身份代開了普通發(fā)票,銷售總收入在50萬多,然后他還有工資每年6萬左右,請問我想在一般納稅人公司給他做年終獎金是不是交個稅。按比例也得交很多,因為我們公司賬面盈利太多,想降低利潤,發(fā)獎金作為費用
老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個人獨資 賬面利潤為80萬,怎么能合理的降低利潤 一、如果分紅10萬,會交20%的個稅2萬 二、他在其他公司做工資,月收入約是5000正常繳納五險,在我們公司1~11月都沒有工資,也沒有個稅零申報,可以做一次性年終獎金嗎?假如年終獎發(fā)放10萬元 三、如果把經(jīng)理的私人車租賃到我們公司。上稅局代開發(fā)票也會產(chǎn)生相應的稅金,但后期油費也能入進來,轎車租車的費用不能高于或低于公允價值的30%,租車費和每年燃油假如是10萬,一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應降低了利潤10萬 請問上述三種情況我們哪種最合適, 還有沒有其他方式。我們現(xiàn)在也沒有其他的費用能進來
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
我們這地方小稅務的朋友說沒看到過你們能一次性發(fā)放獎金這么多的咨詢他,所以我有點不敢年終給發(fā)14萬。好像太多了,但是如果不發(fā)多點利潤也降不下來
同學,你好 可以呀,你只要正常繳納個稅就行