你好,這個計入借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交企業所得稅。 然后再借應交稅費,應交企業所得稅,營業外支出,稅收滯納金等銀行存款。
小規模納稅人,20年沒有交所得稅,21年3月份發現,21年3月就在20年10月至12月的所屬期做了補稅,補了一年的企業所得稅1886.6元滯納金54.71元,那現在錢已經付了我的會計分錄要怎么做?
老師,你好,補交去年企業所得稅和滯納金的會計分錄怎么做
老師,我們12月份剛補交了2019年度的所得稅和滯納金,補交的這部分所得稅和滯納金應該怎么做分錄呀?老師,謝謝,小規模
老師,請問今年上半年稅收包括1月份繳納去年12月份的稅和包括去年補交的企業所得稅嗎?
老師請問我們公司是小規模納稅人,補交了去年的企業所得稅,還有滯納金,請問怎么做分錄
老師,那核定的是季度9萬一直按9萬報可以嗎?實際收入都40多萬了,我們之前有一個個體就是按核定9萬報的,結果稅務稽查讓我們自查還補交了2萬的稅呢
老師我們這邊核定的也要自己申報啊?核定的是3萬,但我們開票才2萬,實際收入十幾萬了,我按多少申報啊,按2萬申報可以嗎
老師,工商年報里的社保人數,去年每月都會有數量變化,怎么填報呢
老師財富產品購買,就是浙江泰隆銀行,這怎么做賬
存貨報廢毀損計入什么科目?計入營業外支出和管理費用的區別? 如何賬務處理?請完整列示
去年的一筆收入,現在我要沖紅,可以直接做 借 主營業務收入 借 應交稅費 貸 應收賬款
生產企業,當月出口收入 不勾選進項,申報增值稅申報表后,是否可以不申報免抵退表 就是不退稅,也不申報免抵退稅表 因為沒有進項一般來說,申報免抵退稅申報后會繳納附加稅 這種情況可以嗎
你好,比如這個企業已經是高新技術企業,然后他2024年所有的研發費用都是轉費用化了,還可以填研發費用加計扣除優惠嗎?
老師好!咱們一家一般納稅人餐飲公司,做完5月份即將結業,在賬務,稅務,人員遣散等方面有哪些需要提前規劃與解決的事項?
私戶轉賬過來需要開發票怎么辦
貸方計入銀行存款。