你好,研發支出,可以加計扣除。
老師,請問高新技術企業除了企業所得稅有優惠,研發費用可以加計扣除,其他的賬務處理跟正常企業有什么區別嗎?
企業申請高新技術企業,有研發費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發費用這塊數據,但是研發費用加計扣除明細表就不用填了對吧,高新技術企業優惠情況明細表還要填么
高新技術企業優惠情況及明細表里面,本年度歸集的高新研發費用是按照可加計扣除費用填寫,還是按照研發費可加計和不可加計合計數填寫?
老師你好,請問高新企業,享受了研發費用加計扣除后,還可以享受小微企業所得稅優惠嗎
不是高新技術企業,有研發費用,匯算清繳時提示未報107012表研發費用加計扣除優惠表,這個表必須填嗎
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
比如他已經是高新技術企業,2024年的研發支出還要達到收入的5%嗎
你好,你如果以后還想申請,就要