你好,你現在可以。減少待攤費用的金額。
老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費用”中,還攤掉了五分之一的費用,現在有44萬多在“長期待攤費用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進行抵扣了 我現在在結轉增值稅 發現這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
二莉老師在嗎 這個問題跟您請教下 請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進行抵扣了 我現在在結轉增值稅 發現這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
老師,你好,我有這么一個情況,我籌建期間的費用入賬時入到了“長期待攤費用-開辦費”,但是公司正常經營后我沒有把這部分費用按三年進行攤銷,我現在怎么處理合適呢
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現在待抵扣進項稅額科目已經無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
?是做在24年嗎?
我們現在是租的廠房生產,我現在的房租計入制造費用,她入了長期待攤費用,老師我去制造費用可以嗎?
如果這樣我在今年調整可以嗎?
你好,可以的,這個不是損益類的科目沒關系的。
老師,那我沖24年的待攤費用,調進項稅可以嗎?
你好,可以的,操作沒問題的。