同學你好 一般納稅人企業將辦公樓的一間和院里的一塊地方租給另一個一般納稅人公司,開票及稅率情況如下: 1、發票開具: 開票信息填寫:需要在發票上注明發票張數、發票代碼號、發票號碼、開票日期、購方名稱(即租賃方公司名稱)、銷方名稱(即出租方公司名稱)、貨物名稱(填寫 “房屋租賃” 及具體的租賃位置描述,比如 “辦公樓 X 間”“院內場地 X 塊”)、規格型號(可根據實際情況填寫,如場地的大致面積等)、單位(如 “月”“平方米” 等)、數量(租賃的月數或場地的使用期限等相關數量表述)、含稅金額、稅率、稅額、合計金額(大寫)、合計金額(小寫)等內容。 備注欄填寫:出租不動產,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,應在備注欄注明不動產的詳細地址,即要明確寫出辦公樓的具體位置以及院內場地的具體位置。 2、稅率選擇: 如果該不動產是 2016 年 5 月 1 日后取得的,適用一般計稅方法,增值稅稅率為 9%。 如果該不動產是 2016 年 4 月 30 日前取得的,可以選擇適用簡易計稅方法,按照 5% 的征收率計算應納稅額。 在實際操作中,企業需要根據自身不動產的取得時間來確定適用的稅率,并按照相關規定正確開具發票。同時,還需要考慮其他相關稅費,如房產稅、印花稅等的申報繳納。
老師,我們是一般納稅人公司,然后購買一塊地租賃給別的公司使用,我們需要繳納什么稅,稅率是多少嗎
老師,我們是一般納稅人公司,然后購買一塊地租賃給別的公司使用,我們需要繳納什么稅,稅率是多少嗎
老師,我們是一般納稅人企業,由于廠里的辦公樓多一層,我們要開租賃發票給對方,是不是可以開9%的發票
請問老師,辦公室租金物業開給我們五個點,我們轉租一半場地給另一個公司,我們是一般納稅人,那么開九個點嗎?現在有稅收優惠政策嗎?
請問老師,我們是一般納稅人企業,將辦公樓的一間和院里的一塊地方租給了另一個一般納稅人公司,那我們怎么開發票?稅率多少?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,我們企業自己能開這個發票嗎?
同學你好 一般納稅人企業可以自己開具辦公樓和院內場地租賃的發票。開票依據具體如下:
老師,您開票依據如下,后面什么都沒有啊
同學你好 開票依據: 1、企業對出租的辦公樓和院內場地擁有所有權或使用權,這是開票的前提條件。 2、與承租方存在真實的租賃交易關系,有租賃合同等相關文件作為依據。
老師,租金收入計入其他業務收入對吧?那相應的成本是什么?
同學你好 租金收入計入其他業務收入,相應的成本按照實際情況記入,比如房產的折舊費用、維修費用等計入其他業務成本。
老師那折舊費怎么算?按整棟樓多少房間平均嗎?因為只出租一間
同學你好 原則上可以按照你們賬面上這個房間的價值去算折舊,如果在做賬系統里是一個整體不好分的話,建議可以算好了摘出來放在表里單獨記錄成本