你好,因為賬上你是記入固定資產清理進入到營業外收支里面去的,不是進入的主營業務收入。
我開了一張銷售公司二手車的發票,現在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產處置不經過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
老師你好,公司出售汽車,開給對方的是普通發票,做賬通過固定資產清理科目,申報增值稅報表附表一時把這個開票數報了,主表的銷售額也包含出售汽車開的發票,我想問一下,賬上主營業務收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對嗎
我公司一般納稅人,本月銷售使用過的汽車一輛,按13%繳納增值稅,未開票,申報時,不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個位置?主表中,應稅貨物銷售額包含這個固定資產清理不含稅金額嗎?
上月公司銷售固定資產(一臺汽車),做固定資產清理了,但是現在產生一個問題,增值稅申報表上面的本月計稅銷售額和金蝶出來的利潤表中營業收入相差了這臺汽車的不含稅開票額,是什么原因?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
老師,那兩邊數據不一樣沒有關系吧,后續會不會產生影響?
你好,嗯其實建議你做到收入里面,不要做到固定資產清理里面。
那固定資產不是沒有減少?
你好,我是說你這個固定資產清理當做其他業務收入和其他業務支出這樣來操作。
那我這個憑證在哪里需要改呢?不太會
你好你把營業外收入改成其他業務收入。
但是不含稅開票額3982.3,但是其他業務收入1363.38,還是有差額?
你好,你開票的計入其他業務收入,最終形成的差異部分,計入到營業外收支就行了
明白,謝謝啦
你好,不用客氣的了。