您好,這個的話,不可以抵扣的話,是要做轉出的,這個要
老師好,請問進項稅已抵扣,開紅字了,需要做進項稅額轉出啊
老師我想問一下,關于11月福利費的進項稅額我不小心抵扣了,忘記做進項稅額轉出,我這個月更正再在這個月的納稅申報中做進項稅額轉出可以嗎?
出口不免稅不退稅,購進的進項稅額可以抵扣嗎?需要做進項稅額轉出嗎?
老師好,請問進項稅不抵扣,認證了如何做進項稅額轉出
老師,我理一下,就是在增值稅為負數,進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續待抵扣,不轉出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉出,轉出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師麻煩問一下什么時候才會做計提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?
不可以直接入費用,然后申報時勾選不抵扣嗎?
對,這個是不允許的
就是拿到專票發現是屬于不可以抵扣的,需要賬上做進項稅額轉出,以及當月申報時需填寫進項稅額轉出金額?
嗯對,理解的是沒錯的
是需要先進項認證后再把不可抵扣的進項轉出?
對,先認證的話,這個再轉出