您好,不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅紅字。
老師好,請問進項稅已抵扣,開紅字了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
請問老師,我們上個月買了辦公用品,進管理費用,進項稅額已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄要怎么做???
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報表進項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進項不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
老師好,請問對方開紅字增值稅發(fā)票,我要做進項轉(zhuǎn)出,這紅字的進項需要進行勾選嗎
已抵扣的進項稅10000元,需要轉(zhuǎn)出, 借進項稅紅字10000 貸進項稅轉(zhuǎn)出10000 對嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
不懂,有的老師說要做轉(zhuǎn)出
您好,最終的結(jié)果一樣的。但因為開紅字發(fā)票,所以應(yīng)紅字沖回
為什么結(jié)果一樣呢,只有認證了的才可以抵扣,不轉(zhuǎn)出那不是還抵扣了嗎
您好,相同影響是針對應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅來說的。紅字進項是沖減進項。
比如說我有1萬元的進項稅額開紅票已抵扣了,這一萬是不是不可以抵扣,應(yīng)該補交
您好,是的,您的理解非常正確。
那怎么把這一萬交了呢
您好,最終是在申報表本期應(yīng)交增值稅體現(xiàn)。
怎么填呢
您好,在申報里,進項紅字或進項稅轉(zhuǎn)出,均可以。