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08:45<問答詳情你好,公司主營業務是做教育的,中秋節購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發放怎么做會計分錄呀?

2024-10-08 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-08 08:53

借管理費用、福利費 進項 貸應付職工薪酬福利費 借、應付職工薪酬福利費貸、銀行存款 借管理費用、福利費 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出 上面這些是發給職工的 給外面的人的借銷售費用 貸其他業務收入, 應交稅費, 借其他業務成本, 進項 貸銀行存款

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