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老師,你好,我們前面9個月是代理記賬做的賬,他工資都沒做賬,個稅申報了 ,我要是把前面的工資都補起來,報表需要到稅務局去更改嗎?
老師,個稅申報工人工資,我之前幾個月都忘記給一位員工申報了,這個月我可不可以把之前幾個月的一起申報了,比如員工工資4000元,我給他報三個月的12000,一起填到6月份,然后他入職時間是2021.1月,之前幾個月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計算工資,我看了申報表是加計扣除也是30000元,所以計算稅款的時候也是不用交稅的,我這么申報可以嗎?
老師我們工資三個月沒發了,個稅一直是零報,現在一次性發三個月的,但如果按正常報要交稅,分開每個月申報都不用交個稅,這種怎么辦?返回去改前幾個月申報表?
老師,您好,有2個同事的工資一直沒發,需要1月申報12月份個稅的時候一塊發給他,前幾個月的個稅也一直沒有給他們申報,1月份申報個稅時需要怎么申報呢?可以按前幾個月的工資合計數申報嗎?
股東在公司交的社保,沒有做工資跟發放工資,工資表沒有他的工資數據,這個個稅需要申報?前面幾個月都沒有申報個稅能在所屬期五月一起將前面幾個月社保個人部分的工資給他申報個稅?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
同學你好 個人社保的金額需要做成工資,這樣正好不用發工資,但是申報工資必須按個人社保的金額申報
那金額很低會不會有問題!
這個沒事的,只要報了就行
老師,那不更正申報,直接當月3個月金額一起報可以嗎
同學你這個可以的