您好,使用的下月開始折舊
請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)折舊是按照設(shè)備發(fā)票入賬日期的次月起算提取折舊,還是按照設(shè)備安裝使用日期起算呢?設(shè)備已經(jīng)安裝完成投入使用,發(fā)票半年后才開具入賬。
公司在22年是籌建期,沒有收入;22年買了機(jī)器設(shè)備,款項(xiàng)已支付,設(shè)備已到公司,發(fā)票也開過(guò)來(lái)了,但設(shè)備沒投入使用,這個(gè)要計(jì)提折舊嗎?
買的不需要安裝的設(shè)備分三次支付 已經(jīng)支付2次 票也開了 設(shè)備已到 且分期支付期間 一年內(nèi) 現(xiàn)在前兩次款付 票到 設(shè)備到 還有一期沒支付沒開票 怎么入賬 折舊要不要計(jì)提
公司開辦期間購(gòu)買的設(shè)備,還沒投入使用,發(fā)票對(duì)方單位已經(jīng)開具,公司已經(jīng)入賬,請(qǐng)問(wèn)設(shè)備需要計(jì)提折舊嗎?
公司開辦期間購(gòu)買的設(shè)備,還沒投入使用,發(fā)票對(duì)方單位已經(jīng)開具,公司已經(jīng)入賬,稅法是設(shè)備未投入使用,不計(jì)算折舊,適用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是購(gòu)入設(shè)備的下個(gè)月開始計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)沒投入生產(chǎn)的設(shè)備是計(jì)提折舊還是不計(jì)提折舊?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場(chǎng)開票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購(gòu)買了生豬,到本省來(lái)進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
稅法上是沒有投入使用前不計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)上也是這樣操作嗎?
這種稅法和會(huì)計(jì)是一樣的