高新技術企業復審在研發費用方面有一定要求,以下是相關情況: 一、研發費用比例要求 最近一年銷售收入小于 5000 萬元(含)的企業,比例不低于 5%; 最近一年銷售收入在 5000 萬元至 2 億元(含)的企業,比例不低于 4%; 最近一年銷售收入在 2 億元以上的企業,比例不低于 3%。 二、研發費用構成及關注點 人員人工費用: 高新技術企業認定中,人員人工費用主要包括企業科技人員的工資薪金、基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金,以及外聘科技人員的勞務費用。 雖然人員人工費用占比較大是常見情況,但也應確保其合理性和真實性。 直接投入費用: 直接投入費用是指企業為實施研究開發活動而實際發生的相關支出。包括直接消耗的材料、燃料和動力費用;用于中間試驗和產品試制的模具、工藝裝備開發及制造費,不構成固定資產的樣品、樣機及一般測試手段購置費,試制產品的檢驗費;用于研究開發活動的儀器、設備的運行維護、調整、檢驗、檢測、維修等費用,以及通過經營租賃方式租入的用于研發活動的固定資產租賃費。 對直接投入費用沒有明確的固定比例要求,但如果幾乎沒有直接材料投入可能會引起審核關注。企業應能合理說明研發活動的性質和實際情況,確保研發活動的真實性和合理性。 折舊費用與長期待攤費用: 折舊費用是指用于研究開發活動的儀器、設備和在用建筑物的折舊費。長期待攤費用是指研發設施的改建、改裝、裝修和修理過程中發生的長期待攤費用。 同樣沒有具體的比例要求,但應符合企業實際研發活動的需要,且有合理的資產折舊和攤銷計算依據。 在高新技術企業復審中,審核部門會綜合考慮企業的研發投入、創新能力、科技成果轉化等多方面因素。如果企業的研發費用構成中直接投入很少,應準備好充分的解釋說明材料,以證明研發活動的真實性、合理性和有效性。同時,確保企業在其他方面,如知識產權、科技成果轉化能力等方面也符合高新技術企業的要求,以提高復審通過的幾率。
老師您好,我現在看到資產減值這一張了,然后這塊兒有個案例引入,我不太明白,就這ABC高科技企業,它有三個資產組,分別是ABC,然后完事兒,他還有兩個總部資產,一個辦公大樓,還有一個研發中心,在一九年末,這個嗯,三個資產組加上兩個總部資產是賬面價值,一共是一萬三千一千三百萬元。但是在一九年末這個ABC3個資產組,加上兩個總部資產,它的那個回收金額是1440萬元,對比來說并就整個這個企業,他并沒有發生減值,那為什么要進行下面的簡直側減值測算呢?
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統。里面說了按最小分值的測算研發費用,這會導致高新研發費用不達標 現在企業在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發費用是否合格 從而引起研發費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術服務行業,是有研發費用這塊的業務,2017年成立,2020年開始有業務,我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發支出,目前研發是屬于停滯狀態,說是前期研發的軟件現在是投入市場的狀態。之前的會計都是有計入研發費用支出這塊的,也有把技術人員的費用分攤。目前也一直在分攤研發費用。他們這家公司目前是在申請高新技術企業階段。老師,我之前沒接觸過研發這塊的業務,請問這個財務,賬務這塊做的對嗎?
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業,對研發費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發部門發生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業務交際費、辦公費等但又是研發部發生的,直接計管理費用--業務交際費就可以了,我想確認這種研發部門發生的不可加計扣除的業務交際費到底是計管理費用--業務交際費,還是計入管理費用--研發支出--業務交際費啊
老師們,我剛剛接了一個小規模企業,2022年注冊成立,24年以前都在財務公司委托代賬的,公司研發了一個軟件APP,研發2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務處理基本沒數據,可是有工資的,他們說是符合高薪技術行業,可前期會計處理的成本中根本沒有做研發費用,我如果要去申請高薪技術行業地話,就得調賬并調表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費用,現在這個軟件馬上開發后就可以大量銷售并應用了,我們現在這個情況是否達到申請高薪技術行業的條件呢?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎