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2023年庫存商品暫估的商品,這個月發票回來了,但是金額不是暫估的數,廠家說差額是維修費,我這個怎么做賬,

2024-10-02 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-02 11:16

您好,這個的話,你可以先沖銷暫估,然后在做一個正確的,差額維修費做費用,這就行

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快賬用戶3117 追問 2024-10-02 11:24

借應付賬款暫估-315000 貸應付賬款273000 銷售費用4200, 這樣做對嗎?

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快賬用戶3117 追問 2024-10-02 11:25

去年的暫估影響報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-02 11:29

嗯對,是這樣處理,這個不影響報表

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您好,這個的話,你可以先沖銷暫估,然后在做一個正確的,差額維修費做費用,這就行
2024-10-02
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉 的成本 借:主營業務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
差額部分借主營業務成本
2019-11-10
同學你好,賬務是連續性的,所以你先要保持現在庫存商品的實際金額,然后再當月進行調整 1.對于暫估,你可以查一下原因,看看哪一筆發票到的時候應該沖暫估,帳上沒有沖銷,直接做的,如果可以查到相對應的憑證,就可以進行調整,把暫估沖掉 2.然后再看一下結轉成本,如果你有結轉明細,發現外賬公司給你結轉的成本是錯的,可以進行調整,把他的結轉沖銷,按正確的結轉,然后進行匯算更正申報
2020-08-26
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