您好,未分配=期初%2B凈利潤
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
老師資產(chǎn)負債表未分配利潤 期末-年初=利潤表本年累計的凈利潤還是本期凈利潤
老師資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末-年初=利潤表本年累計的凈利潤還是利潤表的本期凈利潤
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)=利潤表中凈利潤的累計數(shù)?
資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末減掉期初數(shù)和利潤表中本年凈利潤數(shù)不一致,利潤表中本年凈利潤數(shù)多了10000元,這個10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計入的利潤分配\\未分配利潤貸方,為了使兩個表勾稽關(guān)系一致,這部分要怎么調(diào)整呢
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進項發(fā)票有風(fēng)險嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會保險費 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應(yīng)交稅費貸所得稅費用或者以前年度損益調(diào)整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?
凈利潤是本期金額 還是本年累計?
這個加的本期的金額