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建安勞務公司,開票100萬,個體戶分包款80萬,跨地區的,一般計稅法,我要先預交稅款,然后在機構所在地進行申報,申報的時候取得的進行能抵扣,預交的稅款也能扣除,我還能在額外的扣除分包款后的余額為銷售額進行申報嗎

2024-09-25 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-25 15:01

不可以的,一般計稅的你在你企業所在地就不能扣除分包之后的余額繳納了。

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:04

如果是簡易計稅的,我預交完稅款,我在機構所在地申報,申報的時候進項不能抵扣,但是預交的稅款是可以抵扣的,那我能不能額外在扣除分包款后的余額進行申報呢

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:05

還是說不管簡易還是一般,只有在預交稅款的時候才能扣除,剩下都不能以扣除分包的余額為銷售額進行申報

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齊紅老師 解答 2024-09-25 15:09

可以的,簡易計稅的在你企業所在地可以扣除分包, 在異地預繳,不管是一般計稅還是簡易計稅都可以扣除分包。

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:13

總結:1、涉及異地預交的不管一般還是簡易都能扣除分包款預交,也都能在機構所在地扣除.2、一般計稅的不能在機構所在地在扣除分包款3、簡易計稅的可以在機構所在地申報表里面進行分包扣除后的余額進行申報增值稅

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:14

老師,我這邊簡易計稅的從來沒有扣除分包在機構所在地進行差額后的余額進行交稅,這個咋辦,不扣除有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-25 15:18

對的,是的,你可以去修改,你這個分包款有發票嗎?

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:19

有發票的,那到時候申報的收入跟實際開票的收入就不一致了

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齊紅老師 解答 2024-09-25 15:20

是的是的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:21

那預交所得稅的時候以哪個為準呢,實際開票嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-25 15:22

你好,按照差額之前的。

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齊紅老師 解答 2024-09-25 15:22

因為你賬上做賬的時候,這個收入就是差額之前的收入。

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快賬用戶5969 追問 2024-09-25 15:23

老師這個申報的具體條文您發我一下

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齊紅老師 解答 2024-09-25 15:32

財稅【2016】36號文規定: 試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額.

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不可以的,一般計稅的你在你企業所在地就不能扣除分包之后的余額繳納了。
2024-09-25
你好,可以的,你們是總包方就可以按照扣除分包之后的金額預繳,可以抵扣,銷售額按照你的開票額來填寫,可以填寫在扣除額,
2020-08-10
是的,第2是的,第3是的,
2020-12-02
可以的,可以一塊申報。
2024-12-03
你好,你們是簡易計稅的嗎?
2020-09-26
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