你好,物業(yè)和開發(fā)商不是一個(gè)企業(yè)是嗎? 這個(gè)發(fā)票能重新開嗎?你現(xiàn)在做不了差額,因?yàn)榘l(fā)票不是開給你的。
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,自來水表是我公司的戶頭,自來水公司將水費(fèi)發(fā)票開具給我公司,水費(fèi)發(fā)票內(nèi)容主要為:水冰雪*用水費(fèi),稅率為3%; 施工方開了本次結(jié)算款的全額發(fā)票,但實(shí)際結(jié)算金額時(shí)扣除了施工方使用的水費(fèi)款,我們開簡易征稅的發(fā)票(水費(fèi))給施工方,請問這樣該怎么做賬啊?
我們公司是科技公司,自己開發(fā)一款軟件賣水果,公戶收到騰訊后臺(tái)統(tǒng)一轉(zhuǎn)來的水果費(fèi)用,然后把對應(yīng)的成本金額轉(zhuǎn)給水果公司,對方開出水果發(fā)票給我們?nèi)胭~,這樣可以嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不是一個(gè)公司,只是我們小區(qū)是這個(gè)開發(fā)商建的,先在還沒建完,只交付了5棟樓,發(fā)票是沒辦法重開,如果發(fā)票不能重開這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么處理?請老師指教
房地產(chǎn)那邊能給你開發(fā)票嗎?能開的話,你可以差額借銀行存款。4.35 貸主營業(yè)務(wù)收入4.35÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,4.35÷1.01×1%, 借主營業(yè)務(wù)成本3.6÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.6÷1.01×1%, 貸銀行存款。如果他給你開不了發(fā)票,那就做第一個(gè)收入就行了,沒法差額。
開發(fā)商不給開票,那我就全額(4.35/1.01)計(jì)入收入, 成本是3.6/1.01
成本是3.6匯算清繳這個(gè)成本需要納稅調(diào)增。