你好,這個借銀行存款貸。其他收益 然后每次支付的時候借原材料或者借生產成本,貸銀行存款。 手續費借,財務費用,手續費貸,銀行存款。
老師,我們公司是做農業全程托管的。 1.由我們做擔保,農業合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項防沙放風種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農民工,政府為了我們能按時給農民工發工資,就讓我們又單獨設立了農民工工資保證金賬戶。每個工程開工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過你們的老師,他們讓這樣處理會計分錄:借:其他應收款/保證金,貸:其他應付款/法人 銀行收到保證金時: 借:銀行存款,貸:其他應收款/保證金。 那么請問老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會計分錄???
1.公司購入固定資產時的會計分錄,借:固定資產,貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現在我的問題是付款后的下月才收到發票,收到發票后我問老師把發票入賬,會計科目怎么做?
#提問#老師,我們有一個研發項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業務收入么?這個專項發生的費用我怎么做賬,全部計入研發支出,結轉到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發生了我怎么結轉遞延收益,是年底結轉么?還是說我專項資金用完就可以結轉
河南長江種植合作社是一家2016年成立的農民專業合作社,2021年有關固定資產核算的部分經濟業務如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購買水泵一臺,取得銷售方開具的增值稅普通發票,用現金支付運雜費、安裝費350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購買電腦一臺,用銀行存款支付價款5000元,取得銷售方號額設具的增值稅普通發票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購各種材料,價值30000元,用現金支付工人工資6000元、運雜費4000元,現建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈的全新電腦一臺,價值6000元。(5)7月29日,合作社出售農用車一臺,賬面價值3000元,已提折舊2000元,出售時,用現金支付清理費400元,雙方協議價1000元,款項已收。問題:編制相關會計分錄。
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
為什么不是貸專項應付款嗎?
你好,你這個款到時候還要還給政府嗎?
好像說不用還,沒用完的留到以后用
你好不用還,就不用做其他專項應付款。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。