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采購原材料,后面質量問題需要少結算,之前供應商已經把發票全部開齊,我們也認證了,現在需要把因材料質量問題賠給我們的錢從發票扣除,是沖紅么?電子發票。我們是采購方,沖紅怎么操作?

2024-09-24 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-24 09:14

是的,處理這種情況通常用到的是“紅字發票”機制。對于電子發票,操作流程大致如下: 1. 申請紅字信息表:首先,你需向供應商申請紅字信息表,說明具體原因和金額。 2. 生成紅字發票:供應商收到申請后,根據紅字信息表的內容,生成相應的紅字發票。 3. 接收并認證:你作為采購方,接收到紅字發票后,進行認證,并入賬。 這個過程確保了會計記錄的準確性和合規性。具體操作步驟可能需要參照稅局規定和企業ERP系統的指引。

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快賬用戶1561 追問 2024-09-24 09:49

您好 之前開票是100萬 現在只需要沖紅30萬。我們可以開30萬的紅字信息表么?然后對方開30萬紅字發票

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-24 09:53

當然可以。如果你原本開具了100萬的發票,現在僅需沖回30萬,那么確實可以先申請并開出30萬的紅字信息表。隨后,供應商基于這個紅字信息表,開具一張30萬的紅字發票。這樣操作符合會計準則和稅務規定,確保了交易記錄的準確性和完整性。

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是的,處理這種情況通常用到的是“紅字發票”機制。對于電子發票,操作流程大致如下: 1. 申請紅字信息表:首先,你需向供應商申請紅字信息表,說明具體原因和金額。 2. 生成紅字發票:供應商收到申請后,根據紅字信息表的內容,生成相應的紅字發票。 3. 接收并認證:你作為采購方,接收到紅字發票后,進行認證,并入賬。 這個過程確保了會計記錄的準確性和合規性。具體操作步驟可能需要參照稅局規定和企業ERP系統的指引。
2024-09-24
如果質量有問題需減少支付,通常應先與供應商協商確認減付款項的具體數額。然后,可以要求供應商開具一張紅字發票,表示原發票的部分金額作廢。接著,供應商根據實際結算金額重新開具一張藍字發票給您。這樣操作符合會計和稅務規定。
2024-09-19
借:原材料 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)正數 根據發票的金額做上述的分錄。如果是前期的發票已經入賬,形成產成品,計入了主營業務成本,現在紅字發票來了,說明前期入的庫存商品的金額較大,多計入了主營業務成本。需要沖減主營業務成本,最后形成更多的利潤金額。
2021-02-28
1如果是專票的購買方把它認證了,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發票, 2這個倒是沒有時間限制,只要系統里面能開出來就可以啊。
2022-11-24
你好,退多少沖多少就行了
2021-05-27
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