您好,這個是可以計入差旅費的,但是需要申報個稅才可以
老師,咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現場支持,他們出差有一個差旅補助。我們需要支付這個差旅補助,需要申報個人所得稅不?也沒簽勞務費的合同,就是人家為了子公司的項目出差了,每天我們子公司得給人家把差旅補助按集團的標準也要承擔的,需要申報個稅不?大概5天,每人900元這樣,4個人
老師,我們公司員工報銷出差的餐費,有開發票,可以給他報銷嗎?我們公司另外有制定餐費補助150元1天,這兩個同時享受可以嗎?
老師好,我們公司是做井下工作的,員工下井每天補助20元,這個是個差旅費一起報銷的,出差一天補助60元,這兩個補助沒有發票,要交個稅嗎?
老師,差旅費補貼這一塊,是每個地方都有自己的標準還是咋地,就比如差補和餐補沒有發票就可以直接計入到差旅費里面對吧,不用納稅調增的吧,然后員工的電話補貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費用呢,如果抬頭開的是個人呢
老師,差旅費補貼這一塊,是每個地方都有自己的標準還是咋地,就比如差補和餐補沒有發票就可以直接計入到差旅費里面對吧,不用納稅調增的吧,然后員工的電話補貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費用呢,如果抬頭開的是個人呢
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀