可以的,可以再給他補上的。
老師,我們公司收到這種個人代開的發票,這個個人所得稅依法代扣代繳,是我們公司按20%-40%個人勞務報酬來預扣預繳嗎?
老師你好,請問建筑勞務收到個人代開的勞務發票可以直接計入成本嗎?具體分錄是什么?還有這個勞務報酬的個人所得稅是個人自己繳納還是一定要我們公司代扣代繳
我公司與個人簽定勞務合同,個人代開發票單位在開具發票時,在發票備注欄內統一注明“個人所得稅由支付方依法預扣預繳(或代扣代繳)”那我們公司是不是一定要幫個人申報勞務報酬個稅?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調,安裝費20000元,他今天去了稅務局申請代開了發票給我們,發票備注欄寫明了“購買方應在次月15日前辦理勞務報酬所得,個人所得稅預扣預繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務報酬該扣多少個人所得稅呢?
請問 票先抵扣了增值稅,但是還沒給對方代扣代繳個人所得稅 再補代扣代繳勞務報酬還可以嗎? (是房東開給我們的房租票,但是發票上備注了代扣代繳個人所得稅的字樣)
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發票,只有物流發票,廢油處理沒有進項發票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數據表。我這邊取內賬的數據的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業務成本中。那我這邊主營業務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產成本-社會保險費 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應交稅費貸所得稅費用或者以前年度損益調整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?
這個在我們客戶端可以辦理嗎?還是必要去大廳辦理
你如果是補左手期4月份的話,需要去大廳。如果是補到這個月,不用。
48000元可能需要繳納多少錢個稅呢,公司在新疆
你好 假設含稅的 48000÷1.01×80% × 30% -2000,按照這個來
咋這么多呢,9400多
對的是的,是這么做的
那這部分代扣代繳的個稅算我們公司的稅費還是對方還需要給我們公司的,當時我們已經付款48000元勞務費的
這個是個人承擔的,或者是你們自己協商,你單位給他承擔也可以的。 匯算清掉的時候,可以按照綜合所得多退少補,多繳納的,可以退回,和工資的稅率是一樣的。 如果是他個人承擔的話,需要把這個錢給你們。你們再交給稅務局。
好的,這個發票我沒注意了,這里我想請教一下,代開發票上面的稅率1%和稅率3%有什么區別,我看1%的代開發票備注里面有個代扣代繳個稅的提醒,可是3%的代開發票備注里面沒有這樣的提醒,這兩種發票有什么區別?
這個是增值稅稅率 1%和3%沒有區別的。
代開3%,普通發票也是按照1%來交增值稅。
我的意思是代開發票上面的備注里面1%發票有代扣代繳的提醒,可是3%沒有這樣的提醒,為什么會這樣子,
和沒有關系,就是增值稅稅率的問題。 你去看一下開票內容是一樣的嗎? 如果是一樣的話,你得找你稅務局。 正常規定的是勞務報酬的需要代扣代繳
好的,這個感覺有點麻煩,如果是安裝服務費的話這個代開發票也是勞務費的方式處理嗎?這個也交這么多稅款瑪?我們公司有個預付10萬多的安裝服務費,是給個人預付的款項,這個也需要按這個方式支付個稅肯定是交很多稅款的
安裝屬于勞務報酬 需要
如果是個體戶的話呢,不需要代扣代繳對吧?
是的,不需要帶口帶交。
對的是的,不需要代扣代繳。
好的,謝謝老師給我解釋!
不用客氣,工作愉快